您好, 老版的
我要辦稅-申報(bào)及繳納-在線(xiàn)申報(bào)-報(bào)表查詢(xún)
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我要查詢(xún)-一戶(hù)式查詢(xún)-報(bào)表查詢(xún)

【廣東稅務(wù)】尊敬的扣繳義務(wù)人:你公司在(自然人電子稅務(wù)局)系統(tǒng)中存在工資薪金收入存在疑點(diǎn),具體表現(xiàn)為申報(bào)的工資薪金所得收入額為3500元或5000元整數(shù),且除基本減除費(fèi)用外,沒(méi)有三險(xiǎn)一金等其他扣除。請(qǐng)你公司在2021年10月19日前完成疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查修改,若核實(shí)申報(bào)無(wú)誤,請(qǐng)將核查結(jié)果“xx公司核實(shí)工資薪金疑點(diǎn)數(shù)據(jù)無(wú)誤”發(fā)送至hqswjsyek04@163.com郵箱,以供稅務(wù)部門(mén)核查,謝謝您的配合。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么弄呀
經(jīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查,2022年度企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表中利潤(rùn)總額與2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)您于11月10日前自查整改,如涉及退補(bǔ)稅,請(qǐng)及時(shí)補(bǔ)繳稅款或申請(qǐng)退稅。如已修改請(qǐng)忽略此提示,感謝您的支持! 老師麻煩問(wèn)下,這個(gè)我在哪里可以更新,謝謝
我正在填報(bào)統(tǒng)計(jì)局的企業(yè)年報(bào),在填寫(xiě)利潤(rùn)表提交審核時(shí),系統(tǒng)提示財(cái)務(wù)費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說(shuō)明為負(fù)數(shù)的原因,請(qǐng)問(wèn)老師用文字該怎么說(shuō)明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時(shí)的匯率差額,計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤(rùn)表中出現(xiàn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況,請(qǐng)老師簡(jiǎn)單幫我描述一下
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報(bào),我們對(duì)貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)和本年四季度預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請(qǐng)您收到本提示后及時(shí)排查,對(duì)不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報(bào)。如已排除風(fēng)險(xiǎn),可忽略此信息;如有疑問(wèn),可咨詢(xún)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對(duì)稅收工作的支持! 國(guó)家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
企業(yè)年報(bào)公示系統(tǒng)中的納稅總額在哪里可以快速查到數(shù)據(jù)。請(qǐng)說(shuō)具體路徑。謝謝。
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢(qián)
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶(hù)承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專(zhuān)票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專(zhuān)票單獨(dú)納稅;如果普票+專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱(chēng)不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


請(qǐng)問(wèn)這是那個(gè)網(wǎng)址的查詢(xún)路徑呢
報(bào)表查詢(xún)里面的什么數(shù)據(jù)呢
查你們?nèi)ツ晟陥?bào)的報(bào)表,把稅費(fèi)加起來(lái)
是電子稅務(wù)局申報(bào)信息查詢(xún)里面的應(yīng)補(bǔ)退稅金額之和嗎? 另外查詢(xún)申報(bào)起止時(shí)間是23.1.1-23.12.31嗎?
你們還有退稅,是嗎
沒(méi)有退稅,那里交的也可以看完呀。
沒(méi)有退稅,就看全交的稅費(fèi)就可以