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想問下酒店,美團和攜程的收入都由代管公司收取,他們扣點,兩三個月給我們轉(zhuǎn)一次,我們收到錢給代管公司開發(fā)票,這種情況我們酒店怎么做賬?美團和攜程的賬單我們還用打出來作為原始憑證嗎?美團和攜程扣的傭金錢我們需要入賬嗎?

2024-06-16 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-16 16:54

您好,沒給錢時根據(jù)賬戶確認(rèn)收入,借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 收到錢 借:銀行 銷售費用-服務(wù)費 貸:應(yīng)收 美團和攜程扣的傭金錢要開票給我們的,我們?nèi)脘N售費用

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快賬用戶8063 追問 2024-06-16 16:56

美團和攜程的賬單還是要打出來作為原始憑證吧?代管公司提前預(yù)付給我們20萬元,我們發(fā)票已經(jīng)開出去了,開的住宿費

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齊紅老師 解答 2024-06-16 16:57

您好,要打印出來的,就是我們確認(rèn)收入的第一個分錄附件 借:銀行? ?200000? 貸:預(yù)收賬款??200000/1.06 ? ?銷項稅? 200000/1.06*6% 現(xiàn)在還沒有收入,美團和攜程的賬單來 借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 超過20萬元后 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅

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快賬用戶8063 追問 2024-06-16 17:00

老師還有,我們購買酒店用的商品,一次付了12萬,發(fā)票要分三個月給我們開,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-06-16 17:02

您好,我們領(lǐng)用多少就記多少費用 借:庫存商品? 12 /1.13? 預(yù)付 12/1.13*13%? 貸:銀行? 12 借:?主營業(yè)務(wù)成本等? ?貸:庫存商品 等發(fā)票來齊把上面分錄紅沖,再按發(fā)票金額做分錄 借:庫存商品? -12/1.13? ?預(yù)付 -12/1.13*13%??貸:銀行? -12 借:庫存商品? 12/1.13? ? 進(jìn)項稅12/1.13*13%? ?貸:銀行? 12

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快賬用戶8063 追問 2024-06-16 17:38

最后這個分錄沒太看懂,借庫存商品12 預(yù)付12,貸銀行存款12,這樣不平啊

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齊紅老師 解答 2024-06-16 17:39

您好,可能是亂碼了,我是除了1.13的

您好,可能是亂碼了,我是除了1.13的
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快賬用戶8063 追問 2024-06-16 17:43

老師,除1.13是什么,我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2024-06-16 17:45

哦哦,我不知道是小規(guī)模,那除1.01

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快賬用戶8063 追問 2024-06-16 17:50

老師,商品沒全部到呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 18:06

您好,那到多少就入多少,按實際做?借:庫存商品

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快賬用戶8063 追問 2024-06-16 18:20

入低值易耗品也可以吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-16 18:22

您好,入低值易耗品可以的哦,

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您好,沒給錢時根據(jù)賬戶確認(rèn)收入,借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 收到錢 借:銀行 銷售費用-服務(wù)費 貸:應(yīng)收 美團和攜程扣的傭金錢要開票給我們的,我們?nèi)脘N售費用
2024-06-16
您好,借:銀行 20 貸:應(yīng)收 20 我們按美團和攜程的賬單我們打出來確認(rèn)收入 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 傭金錢 借:主營業(yè)務(wù)成本或銷售費用-傭金 貸:應(yīng)收賬款 上面分錄都用應(yīng)收賬款,因為是跟集團結(jié)算,一個往來單位用一個科目方便查賬的
2024-06-17
您好,規(guī)范的是攜程美團收我們傭金要開票給我們的,我們收入是房客支付的全部金額 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:銷售費用-傭金 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行 貸:應(yīng)收賬款 增值稅申報主表收入是客戶支付的全部金額計算的收入,也就是上面分錄1
2024-03-24
你好,如果旅游公司,開差額發(fā)票,需要酒店給旅游公司開票
2024-05-22
同學(xué)你好 稍等我寫給你
2025-04-26
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