你好,是收到的發(fā)票吧?
請(qǐng)問下老師,我們11月給一家公司開票了,但是當(dāng)時(shí)開票信息輸入錯(cuò)誤,導(dǎo)致這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在只能紅沖重新開是嗎?那如果重新開了,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候稅款是一正一負(fù)抵扣了嗎?還是需要重新出稅款
老師,我10月開具發(fā)票錯(cuò)誤了,在11月開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后從新開具正確的,現(xiàn)在申報(bào)納稅我的附表一怎么填寫
老師您好,我2021年12月開的誠達(dá)的發(fā)票,稅率開錯(cuò)了,稅額按正確的申報(bào)了,后期全部沖紅,現(xiàn)在3月按正確稅率重新開票了,但是打開報(bào)稅系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這些開了票的都要重新報(bào)稅,這樣就重復(fù)了,我實(shí)在是搞不懂,現(xiàn)在要直接填寫的話就是多報(bào)了。
老師,您好,當(dāng)月沖紅開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票了-500,再重新開具一張正數(shù)發(fā)票500,在填增值稅報(bào)表的時(shí)候需要體現(xiàn)嗎?
老師,當(dāng)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了,重新開具。報(bào)稅時(shí)候按重新開具的正確發(fā)票報(bào)稅是嗎,那原發(fā)票在報(bào)稅中需要在附表2填寫嗎
公司接了新訂單,客戶分批付款的,但是每次都是讓我們先開票才付錢,所以就先開票了,貨沒好好也沒發(fā),這就導(dǎo)致當(dāng)月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那可不可以用賬面的老庫存,先結(jié)轉(zhuǎn),后期這批貨好了成本再正常入?
老師,您好!麻煩幫找一個(gè)民辦高校關(guān)聯(lián)方交易信息披露制度,謝謝!
母公司全資子公司且業(yè)務(wù)一樣的有什么風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為總公司的分公司?
采購物資延期到貨,向廠家提出索賠,應(yīng)該我方開收據(jù)還是廠家開紅字發(fā)票呢
您好,這邊剛收到領(lǐng)導(dǎo)的回復(fù),您過往的工作經(jīng)驗(yàn)很豐富優(yōu)秀,但經(jīng)過綜合評(píng)選,領(lǐng)導(dǎo)覺得業(yè)務(wù)匹配度不夠,感謝您抽出寶貴時(shí)間。未來若有更合適的崗位,希望還能有機(jī)會(huì)合作。祝您一切順利 老師您好,請(qǐng)問一下,這個(gè)面試回復(fù)是不是能力達(dá)不到委婉的拒絕,是嗎?
老師想問一下,休產(chǎn)假的工作人員,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要怎么報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表不平,科目余額表平的
多收貨款客戶公司注銷,不退回多收貨款怎么處理呢
老師個(gè)體戶從業(yè)主借現(xiàn)金做日常開銷,借款理由是什么
匯算清繳時(shí),用填A(yù)10600表嗎,是自動(dòng)出來的,還是手填的
不是的,開具
原來的負(fù)數(shù)發(fā)票填寫表一,和之前申報(bào)的地方一樣,只是填寫負(fù)數(shù)
開始開成3個(gè)點(diǎn)了,把這個(gè)紅沖了,重新開具9個(gè)點(diǎn)的
當(dāng)月的的3%的一正一負(fù),這兩張發(fā)票不用申報(bào)的 重新開具的9個(gè)點(diǎn)的填寫申報(bào)
老師,這種是我哪里填錯(cuò)了呀
是不是沒有勾選,然后吧發(fā)票數(shù)據(jù)直接填寫進(jìn)去了,把申報(bào)表截圖看下吧
好的,謝謝老師
這個(gè)表沒有問題,簡易的負(fù)數(shù)是自動(dòng)提取的數(shù),還是手填的
再就是附表4的數(shù)據(jù)和這個(gè)相等吧
老師附表4要填嗎
附表4的數(shù)據(jù)也會(huì)影響主表的,我看下數(shù)據(jù)一致吧
附 表4發(fā)給您了
自動(dòng)讀取的老師
我看數(shù)據(jù)沒問題的 應(yīng)該是系統(tǒng)問題了,點(diǎn)清除數(shù)據(jù),再重新提取下吧,主要是 表二和主表的