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老師,您好,當(dāng)月沖紅開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票了-500,再重新開具一張正數(shù)發(fā)票500,在填增值稅報表的時候需要體現(xiàn)嗎?

2024-01-15 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-15 11:31

你好。這兩個要是一樣就抵消,不用申報。

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快賬用戶5729 追問 2024-01-15 11:32

好的,謝謝老師

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快賬用戶5729 追問 2024-01-15 11:33

那還用再做出庫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:33

你好。具體是什么原因紅沖的?

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快賬用戶5729 追問 2024-01-15 11:34

對方變更了地址

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:36

不需要不需要出庫的。

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你好。這兩個要是一樣就抵消,不用申報。
2024-01-15
是的,就是說的那樣子
2024-11-01
你好! 這個月開票總額和電子稅務(wù)局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
先搞清楚,這張票是你們?nèi)〉玫倪€是開出去的?
2021-09-12
您好,附1那里的數(shù)據(jù)是自動讀入的,金額就是藍(lán)紅相抵,金額為0申報
2023-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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