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租戶退按金,2016年的時候是開了普票繳增值稅,現(xiàn)在我沒有開紅沖發(fā)票,直接在申報系統(tǒng)導(dǎo)入銷項稅信息時,新增一張未開具發(fā)票,金額是0,銷項是當年的負數(shù)稅額,這樣做正確嗎?

2023-01-16 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 15:56

不正確的,銷售額就是普票的銷售額,不能是0

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快賬用戶6936 追問 2023-01-16 16:02

還是應(yīng)該開一張紅沖發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2023-01-16 16:06

嗯嗯,就是開一張紅字發(fā)票

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快賬用戶6936 追問 2023-01-16 16:24

我沒開,直接申報的時候減

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齊紅老師 解答 2023-01-16 16:25

銷售額就是普票的銷售額,不能是0

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快賬用戶6936 追問 2023-01-16 17:27

我意思是能不能不開紅沖發(fā)票,自己手動減銷項

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齊紅老師 解答 2023-01-16 17:28

可以自己減掉的呀,銷售額就是普票的銷售額負數(shù)

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不正確的,銷售額就是普票的銷售額,不能是0
2023-01-16
同學(xué)你好 這個可以的
2021-11-03
你好,負數(shù)是下個月報這個月的時候沖減,電子稅務(wù)局直接帶出負數(shù)發(fā)票稅金
2021-04-09
你好 ; 可以手動修改下的
2022-01-10
您好!不建議這樣,建議你以后有不開票的,就少申報這部分。
2019-11-14
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