您好,補(bǔ)一個分錄就好了, 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 要把應(yīng)交稅費(fèi)給做平了,這是要更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的

老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易計(jì)稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算


用以前年度損益調(diào)整這個科目可以嗎?
您好,以前年度損益調(diào)整? 最終還是要? 轉(zhuǎn)到? ? ??未分配利潤
好的,那明年做今年的匯算清繳這筆費(fèi)用需要調(diào)減是嗎
您好,這個分錄是更正2023年年報(bào)和匯繳,跟明年是沒有關(guān)系?的哦
但去年這個費(fèi)用不是沒有減嗎?那不是意味著我們的利潤減少了嗎?利潤減少不是要多交企稅嗎
您好,這個是不減少利潤總額的,不交稅的, 利潤總額? -所得稅? =凈利潤
但我們之前的賬務(wù)處理借方是做到應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,不是做到所得稅費(fèi)用啊
您好,我不是上面寫了一個分錄了么,咱這應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅還是借方余額呢 ?借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
好的 那現(xiàn)在繳納的賬務(wù)處理是這樣做嗎 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款
您好,不是,這個分錄影響2024年利潤表了,這是2023年的,另外,現(xiàn)在銀行根本沒扣錢,又來一下銀行不對的 ?借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
不對,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅,去年賬務(wù)處理是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款。今年繳納的是23年匯算清繳的企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在做的賬務(wù)處理是 借所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 我們已經(jīng)付款出去了
哦哦,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅這個分錄要添加一個 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 今年的也要重新寫 借所得稅費(fèi)用(負(fù)) 貸 銀行存款 (負(fù)) 借所得稅費(fèi)用? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ?貸 銀行存款?
今年的賬務(wù)處理我還沒做,我是想這么做,借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款。這樣不對是嗎?
您好,要在??應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?過一下,因?yàn)槲覀円?jīng)常統(tǒng)計(jì)交了多少稅,方便取數(shù)
好的 謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~