您好,補(bǔ)一個(gè)分錄就好了, 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 要把應(yīng)交稅費(fèi)給做平了,這是要更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的
老師,請問一下 1、我這個(gè)月報(bào)稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調(diào)整) 2、匯算清繳企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理,分錄是怎樣?
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳計(jì)提的物業(yè)費(fèi)用沒有支付做了納稅調(diào)增,現(xiàn)在補(bǔ)做賬務(wù)處理,請問摘要怎么寫?怎么賬務(wù)處理?計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
請問小規(guī)模納稅人去年免增值稅部分沒有處理賬務(wù),直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有貸應(yīng)交增值稅-免稅部分。請問今年如何補(bǔ)記分錄?需要更正營業(yè)外收入后怎樣修改已提交的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表?
老師,請問年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的?之前沒有做過計(jì)提,而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯(cuò)誤了,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款。 這個(gè)我現(xiàn)在修改的怎么修改?
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對B公司有哪些影響?
用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目可以嗎?
您好,以前年度損益調(diào)整? 最終還是要? 轉(zhuǎn)到? ? ??未分配利潤
好的,那明年做今年的匯算清繳這筆費(fèi)用需要調(diào)減是嗎
您好,這個(gè)分錄是更正2023年年報(bào)和匯繳,跟明年是沒有關(guān)系?的哦
但去年這個(gè)費(fèi)用不是沒有減嗎?那不是意味著我們的利潤減少了嗎?利潤減少不是要多交企稅嗎
您好,這個(gè)是不減少利潤總額的,不交稅的, 利潤總額? -所得稅? =凈利潤
但我們之前的賬務(wù)處理借方是做到應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,不是做到所得稅費(fèi)用啊
您好,我不是上面寫了一個(gè)分錄了么,咱這應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅還是借方余額呢 ?借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
好的 那現(xiàn)在繳納的賬務(wù)處理是這樣做嗎 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款
您好,不是,這個(gè)分錄影響2024年利潤表了,這是2023年的,另外,現(xiàn)在銀行根本沒扣錢,又來一下銀行不對的 ?借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
不對,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅,去年賬務(wù)處理是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款。今年繳納的是23年匯算清繳的企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在做的賬務(wù)處理是 借所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 我們已經(jīng)付款出去了
哦哦,去年繳納的2022年的年度企業(yè)所得稅這個(gè)分錄要添加一個(gè) 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 今年的也要重新寫 借所得稅費(fèi)用(負(fù)) 貸 銀行存款 (負(fù)) 借所得稅費(fèi)用? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ?貸 銀行存款?
今年的賬務(wù)處理我還沒做,我是想這么做,借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款。這樣不對是嗎?
您好,要在??應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?過一下,因?yàn)槲覀円?jīng)常統(tǒng)計(jì)交了多少稅,方便取數(shù)
好的 謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~