您好, 你們核定的是什么合同了
印花稅以什么為繳納基數(shù),是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
報(bào)印花稅 怎么填。只填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)行不行
季度開(kāi)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入287676.15,但是交印花稅42.65。不是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為基數(shù)去交印花稅的,但是它這個(gè)印花稅稅額怎么算的呀?
印花稅都報(bào)什么,報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還要報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
印花稅用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的和為基數(shù),算印花稅行不行?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
購(gòu)銷(xiāo)合同
成本和收入都有合同的吧
有的,但是存在這樣的問(wèn)題。比如說(shuō)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是100萬(wàn)。有的時(shí)候會(huì)銷(xiāo)出去90萬(wàn)成本的貨。那我結(jié)成本的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)是90萬(wàn)。我的進(jìn)項(xiàng)合同是100萬(wàn)。如果我按照收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的核作為基數(shù)報(bào)印花可以嗎?
剩余的10萬(wàn)等到銷(xiāo)出去之后結(jié)成本的時(shí)候再申報(bào)。這樣可不可以?是按月申報(bào)的。
可以的,只要申報(bào)了就可以了
謝謝老師
不客氣,很高興幫你