您好,通常是應(yīng)收賬款借方%2B應(yīng)付賬款貸方
印花稅以什么為繳納基數(shù),是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
印花稅以什么為繳納基數(shù),是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是應(yīng)收賬款
季度開票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入287676.15,但是交印花稅42.65。不是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為基數(shù)去交印花稅的,但是它這個(gè)印花稅稅額怎么算的呀?
實(shí)際業(yè)務(wù)中繳納印花稅,可以按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)提么
按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入繳納印花稅可以么
我們是一家貨車的經(jīng)銷商,租了一塊比較寬的場(chǎng)地,場(chǎng)地租賃方也正常給我家開具了場(chǎng)地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司,對(duì)方要求我們開具場(chǎng)地租賃發(fā)票,我們可以正常開具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
增值稅還算里啊
這張發(fā)票印花稅交多少
您好,那不過(guò)是一般企業(yè)的處理方式,也可以是按照開票的不含稅的金額去核算的,
我之前一直是按營(yíng)業(yè)收入去核算印花稅的,是不是都少交了
您好,沒(méi)有也有些企業(yè)是按照營(yíng)業(yè)收入來(lái)核算的。