您好, 印花稅不用計(jì)提的
老師請問實(shí)際工作中的印花稅按照什么計(jì)提啊,很多業(yè)務(wù)沒有合同,那按照營業(yè)收入來計(jì)提可以嗎,一般工作平時(shí)都怎么統(tǒng)計(jì)印花稅呢
印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入來計(jì)稅的嗎
印花稅可以直接按照主營業(yè)務(wù)收入交嗎 不按照合同金額交
老師,請問印花稅還是按照主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入計(jì)提嗎
老師好,按照購銷合同繳納的印花稅,沒有簽訂銷售合同,銷售時(shí)繳納的印花稅按照主營業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對吧?購入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購入庫存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
老師好,上個(gè)月開的銷項(xiàng)稅里有一個(gè)是普票。報(bào)稅的時(shí)候需要單獨(dú)挑出來填到其他行嗎?
房開企業(yè)與施工企業(yè)簽訂甲供材類建筑合同,房開企業(yè)提供的材料款可以作為開發(fā)成本進(jìn)入扣除項(xiàng)目金額實(shí)現(xiàn)扣除嗎?
老師,我們是研發(fā)芯片公司,我們現(xiàn)在要授權(quán)客戶使用一個(gè)芯片IP,這個(gè)開票選稅收分類編碼的時(shí)候,是選銷售服務(wù)-現(xiàn)代服務(wù)-研發(fā)和技術(shù)服務(wù)-研發(fā)服務(wù),還是選無形資產(chǎn)-技術(shù)-專利技術(shù)/非專利技術(shù)啊
請問老師,不抵扣已勾選的發(fā)票,在申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填在哪個(gè)位置
失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還金額怎么算的
老師月底扣稅金的時(shí)候記增值稅,借增值稅,借已交稅金,借城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款,為啥要把已交稅金單獨(dú)列出來,不都是這個(gè)月繳納的嗎?老師講下原因,簡單容易懂
請問管理者,勞務(wù)合同簽在A公司,監(jiān)管B公司,B公司不發(fā)任何工資給管理者,但B公司有個(gè)項(xiàng)目獎金,管理者有領(lǐng)取,這個(gè)不能報(bào)個(gè)稅吧?
賬面利潤是已經(jīng)交過個(gè)人經(jīng)營所得稅的稅后利潤,那這部分錢發(fā)放給股東就不會再交稅了吧?
每個(gè)月做記賬憑證都需要做財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表,現(xiàn)金流量表,在電子稅務(wù)局一個(gè)季度報(bào)一次財(cái)務(wù)報(bào)表,比如:四月份報(bào)一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是2月+2月+3月的合計(jì)數(shù)嗎?
請問銀行承兌匯票可以部分金額轉(zhuǎn)賬嗎
交了直接做分錄就可以了
主要是計(jì)稅基礎(chǔ)
按收入或合同來申報(bào)就可以了