你好 ; 根據(jù)你們合同金額來計提計算;如果沒有 合同是根據(jù)你們實際發(fā)生的銷售額金額來計算繳納印花稅的?
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務報表上的銷售收入跟每個月財務報表上的主營業(yè)務成本去交業(yè)務上的購銷合同的印花稅呢?
老師請問實際工作中的印花稅按照什么計提啊,很多業(yè)務沒有合同,那按照營業(yè)收入來計提可以嗎,一般工作平時都怎么統(tǒng)計印花稅呢
請問老師實際工作中印花稅計提的時候只按照銷售開票收入計算可以嗎
兩個問題。第一,上月收到一筆款但未開票,本月才開票。做為小企業(yè),是入預收賬款,還是應收賬款貸方?目前我司業(yè)務確實不多,入應收賬款比較合適。但是從長遠考慮,是否還是做進預收賬款科目會更好?第二,存在運輸合同的印花稅。合同未規(guī)定具體金額,故以后按照發(fā)票繳納印花稅。那么,實際業(yè)務中,考慮到每個月都有,是否每月計提下印花稅會比較合適?
老師,課堂上講:個稅申報可以根據(jù)計提工資進行申報,也可以根據(jù)實際發(fā)放的工資進行申報,但是,如果公司財務緊張沒有及時發(fā)放工資,但某個員工在其他處有收入,那么會導致個稅稅率跳檔,我的問題:1.第一個問題,按照計提申報個稅,第一年和第二年匯算時會提示,第一年多繳稅了和第二年少交稅了嗎?2.第二個問題,請問按照計提和實際發(fā)放來申報個稅,請問,結(jié)合前后兩年,按照計提申報個稅和實際申報個稅,哪個會少繳稅
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?