您好, 這看您實際發(fā)生印花稅,哪個稅目就填寫對應的計稅依據(jù),
報印花稅 怎么填。只填主營業(yè)務收入的數(shù)行不行
老師 沒有主營業(yè)務收入 一般納稅人納稅申報 怎么填啊 填0就行吧
季度開票的主營業(yè)務收入287676.15,但是交印花稅42.65。不是按主營業(yè)務收入為基數(shù)去交印花稅的,但是它這個印花稅稅額怎么算的呀?
印花稅用主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本的和為基數(shù),算印花稅行不行?
老師,我們是工程行業(yè),印花稅是按季申報,之前都是填寫利潤表的本季主營業(yè)務收入數(shù)據(jù)進行申報,請問填寫這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么呀?現(xiàn)在不懂為什么要填利潤表的本季主營業(yè)務收入,另外下游合同也要申報印花稅對嗎?下游合同是指哪些?麻煩老師解答一下
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計算?
甲公司2×20年年初的所有者權益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調整和導致所有者權益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉賬:私轉公……是不是直接在APP上轉…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務上要注意哪些怎么處理,有沒有相關課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關文件嗎?
我是問 印花稅這一列 我填主營業(yè)務收入的數(shù) 這樣報是對的嗎?
您好, 因為需要知道您是具體印花稅,哪個稅目才知道你具體應該填哪個金額的數(shù)據(jù)? 印花稅有20多個稅目
你好 1、購銷合同:按購銷金額0.3‰貼花 2、加工承攬合同:按加工或承攬收入0.5‰貼花 3、建設工程勘察設計合同:按收取費用0.5‰貼花 4、建筑安裝工程承包合同:按承包金額0.3‰貼花 5、財產(chǎn)租賃合同:按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 6、貨物運輸合同:按運輸費用0.5‰貼花 7、倉儲保管合同:按倉儲保管費用1‰貼花 8、借款合同:按借款金額0.05‰貼花 9、財產(chǎn)保險合同:按保險費收入1‰貼花 10、技術合同:按所載金額0.3‰貼花 11、產(chǎn)權轉移書據(jù):按所載金額0.5‰貼花 12、營業(yè)賬簿:記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 13、權利、許可證照:按件貼花5元