你好,這個(gè)印花稅是合同金額,但是實(shí)際種都是確認(rèn)的收入%2B買進(jìn)的簽訂部分
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
為什么我在申報(bào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都填了數(shù)據(jù)了,利潤(rùn)表里主營業(yè)務(wù)收入本月金額的數(shù)是填上年度一整年的收入嘛,填了之后還是顯示橙色的,然后我確認(rèn)了里面的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)之后,按申報(bào),他彈出一個(gè)框出來說主營業(yè)務(wù)收入是上一年度的數(shù)據(jù)什么的,請(qǐng)確認(rèn)是否正確,然后我都確認(rèn)過了,數(shù)據(jù)沒錯(cuò),再按下一步的時(shí)候又彈出另外一個(gè)框,寫著零申報(bào)或情況說明的,為什么表里有數(shù)據(jù)還彈出這個(gè)呢?
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師麻煩解決一下這個(gè)問題 比如我第一季度收入100分包60差額申報(bào)就是40,增值稅收入按照40填寫,本季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本60,工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入100,,所以利潤(rùn)表里面收入100成本40,結(jié)轉(zhuǎn)是處理對(duì)的吧,那我申報(bào)所得稅的時(shí)候,所得稅報(bào)表按照利潤(rùn)表填寫的話,收入是100啊。這個(gè)差異咋個(gè)處理
住建局用專項(xiàng)資金采購了一批液化石油氣瓶減壓閥、報(bào)警器等配件免費(fèi)給客戶安裝后,又要求被監(jiān)管企業(yè)液化石油氣充裝公司上門收取所安裝配件的押金,等用戶不用退還配件時(shí)在由液化石油氣充裝公司負(fù)責(zé)退押金,請(qǐng)問做為液化石油氣充裝公司能不能收取押金?合規(guī)嗎?
折舊,取得的專票,是按價(jià)稅合計(jì)的金額提折舊?還是按不含稅提折舊
一般納稅人公司車輛開二手車也是免稅的嗎?
兩帳合一,應(yīng)收應(yīng)付有差異,需要調(diào)整,是直接在期初做對(duì)的,還是先導(dǎo)入外賬數(shù)據(jù),然后再做調(diào)整分錄?
三十三期學(xué)員 3月12號(hào)憑證為啥不用累計(jì)攤銷 袋方用預(yù)付賬款?老師
公司出售固定資產(chǎn)含稅價(jià)是92萬,我這個(gè)分錄該怎么做老師,銷項(xiàng)稅額要化成不含稅收入嗎,請(qǐng)老師具體寫下,原值1078875.22,累計(jì)折舊23488.13,凈值790051.33,當(dāng)時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額
我們公司在京東平臺(tái)購買東西作福利費(fèi)送員工,有國補(bǔ)那些訂單發(fā)票只開公司名稱,不開稅號(hào),我們金稅系統(tǒng)查公司發(fā)票,查不到,這樣的發(fā)票能在稅前抵扣嗎,金額300多,不到500元
預(yù)收對(duì)方公司電費(fèi)一筆,對(duì)方要求開具增值稅發(fā)票,是不是只能開具增值稅普票,實(shí)際還未供電,如果開票賬務(wù)處理怎么做,分錄應(yīng)該咋做,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款嗎?
咨詢下,公司9月30日提前發(fā)放9月工資 那個(gè)稅申報(bào)在什么時(shí)間?國企回來后?
老師,我們報(bào)關(guān)出口是美元,收匯回來是人民幣,請(qǐng)問影響出口退稅嗎
買進(jìn)的簽訂部分怎么理解?
簽訂的買原材料的合同那些
還有個(gè)問題,我們是工程建筑行業(yè),我們公司與別的公司簽訂的什么內(nèi)容合同才是下游合同?
你們沒材料購進(jìn)嗎?一般會(huì)有
有購進(jìn)管樁,水泥。混凝土等等
購進(jìn)這些材料簽訂的合同是下游合同嗎?
是的,印花稅是雙方購繳納的,
那上游合同指什么
賣方啊,買賣合同相對(duì)的