你好;? 是的;? 你們做賬? ? 營業(yè)收入和營業(yè)成本是100 和40 ; 利潤表也按照這個(gè)來 寫哦? ?
老師我沒有碰過全盤賬,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對(duì)方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費(fèi),按照這筆收入申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 2021年才會(huì)提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報(bào)表和所得稅還沒有申報(bào), 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計(jì)入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫,然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫80萬對(duì)不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會(huì)差異對(duì)嗎?
老師麻煩解決一下這個(gè)問題 比如我第一季度收入100分包60差額申報(bào)就是40,增值稅收入按照40填寫,本季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本60,工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入100,,所以利潤表里面收入100成本40,結(jié)轉(zhuǎn)是處理對(duì)的吧,那我申報(bào)所得稅的時(shí)候,所得稅報(bào)表按照利潤表填寫的話,收入是100啊。這個(gè)差異咋個(gè)處理
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師增值稅里面差額40申報(bào)的,收入就是40,和所得稅報(bào)表對(duì)應(yīng)不是了
你好;? 你們 是按照完工進(jìn)度比例來考慮的話;? 你們?cè)鲋刀惡退枚愐恢鹿?不然會(huì)提示異常的??
老師你看一下我圖片嘛,1里面的金額是2里面差額后的金額,我填寫所得稅的時(shí)候里面的收入肯定是2里面的收入金額呀,按照進(jìn)度來填寫,差額申報(bào)都會(huì)讓數(shù)據(jù)不一致嘛
老師這張表
好; 就算按完工比例來; 你的收入和成本; 你增值稅和所得稅應(yīng)該一致哦; 不會(huì)存在差額 ;? ?你是不是核算的 數(shù)據(jù)不對(duì)? ?
老師我意思是對(duì)于小規(guī)模納稅人。增值稅主表1、是按照差額后的銷售額填寫,但是企業(yè)所得稅營業(yè)收入肯定不是按照差額填寫,我問的是這個(gè)問題,這個(gè)差異
你好;? 你是有分包業(yè)務(wù)還是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?你有這個(gè)差額是怎么產(chǎn)生的??
老師 我一直說的分包啊,就是存在分包的情況,所以不一致啊。
你好;? ? 分包不會(huì)不一致的哦;? 就算是分包; 也只是預(yù)交的時(shí)候 減去分包來? 預(yù)3% 、 但是最終你機(jī)構(gòu)第報(bào)還是案%計(jì)算繳納的; 你收入和成本不會(huì)有差異哈??
清包工不是就是按照差額申報(bào)的嗎?
正常是比如小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),增值稅征收率為3%。小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。? ;而且2023年1月1日至2023年12月31日期間,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 到時(shí)你減免的2%到時(shí)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入