你好;? 是的;? 你們做賬? ? 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是100 和40 ; 利潤(rùn)表也按照這個(gè)來 寫哦? ?
原材料暫估入賬的,已經(jīng)用了完算過成本利潤(rùn),下月價(jià)格調(diào)整了,怎么做憑證?利潤(rùn)表不就錯(cuò)了嗎?
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
住宿費(fèi)專項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
老師增值稅里面差額40申報(bào)的,收入就是40,和所得稅報(bào)表對(duì)應(yīng)不是了
你好;? 你們 是按照完工進(jìn)度比例來考慮的話;? 你們?cè)鲋刀惡退枚愐恢鹿?不然會(huì)提示異常的??
老師你看一下我圖片嘛,1里面的金額是2里面差額后的金額,我填寫所得稅的時(shí)候里面的收入肯定是2里面的收入金額呀,按照進(jìn)度來填寫,差額申報(bào)都會(huì)讓數(shù)據(jù)不一致嘛
老師這張表
好; 就算按完工比例來; 你的收入和成本; 你增值稅和所得稅應(yīng)該一致哦; 不會(huì)存在差額 ;? ?你是不是核算的 數(shù)據(jù)不對(duì)? ?
老師我意思是對(duì)于小規(guī)模納稅人。增值稅主表1、是按照差額后的銷售額填寫,但是企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入肯定不是按照差額填寫,我問的是這個(gè)問題,這個(gè)差異
你好;? 你是有分包業(yè)務(wù)還是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?你有這個(gè)差額是怎么產(chǎn)生的??
老師 我一直說的分包啊,就是存在分包的情況,所以不一致啊。
你好;? ? 分包不會(huì)不一致的哦;? 就算是分包; 也只是預(yù)交的時(shí)候 減去分包來? 預(yù)3% 、 但是最終你機(jī)構(gòu)第報(bào)還是案%計(jì)算繳納的; 你收入和成本不會(huì)有差異哈??
清包工不是就是按照差額申報(bào)的嗎?
正常是比如小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),增值稅征收率為3%。小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。? ;而且2023年1月1日至2023年12月31日期間,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 到時(shí)你減免的2%到時(shí)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入