您好,未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么申報(bào)未開票收入,怎么填
上月申報(bào)未開票收入,本月又有未開票收入,這個(gè)要怎么申報(bào)呢
老師,2023年1月份申報(bào)的未開票收入,2月份將這部分未開票收入已天發(fā)票,那么我怎么申報(bào)?
老師,本月申報(bào)了未開票收入,下月開票了申報(bào)表要怎么做?
老師未開票收入怎么申報(bào)?
老師,被審計(jì)單位跟外單位簽訂合同的時(shí)候給人家蓋的是圖片章,這個(gè)屬于什么問題?
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的 運(yùn)輸公司的財(cái)務(wù)制度有嗎
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè)。9月份這個(gè)月都是出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那我9月份過完以后,我可以不勾選發(fā)票嗎?不勾選發(fā)票就不退稅呀,可以嗎?還是得必須勾選呢?
增值稅的類型,是根據(jù)對外購固定資產(chǎn)的處理方式不同區(qū)分的,生產(chǎn)型不允許扣除固定資產(chǎn)的折舊嗎?是不是生產(chǎn)型企業(yè)就是不允許扣除固定資產(chǎn)的折舊額嗎?
郭老師,像這種幫別人辦出口退稅,退下來,手續(xù)費(fèi)收幾個(gè)點(diǎn),是按哪個(gè)收取
景區(qū)管理公司,前院游樂場,前院停車場,四合院的,收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,我想把學(xué)堂的PDF講義轉(zhuǎn)換成word格式的,打印出來,怎么轉(zhuǎn)換呀?
現(xiàn)在開票都要刷臉嗎?
老師。您好!小規(guī)模納稅人,跨區(qū)域施工未超過30萬,但整體銷售額超過30萬,跨區(qū)域部分需要預(yù)繳嗎
未分配利潤期末金額有144萬,需要提取盈余公積嗎
老師,未開票收入應(yīng)該在哪個(gè)表? 第幾行申報(bào)?
你好,增值稅申報(bào)附表1第5和6列
好的? 謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!