你好,對(duì)的是的,需要一次繳納的5000÷1.01×80%*20%,但是有些大部分稅務(wù)局他是直接收取了
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,提供油票過路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
【2-2】宏發(fā)機(jī)械廠為增值稅小規(guī)模納稅人,開戶銀行為中國工商銀行紅軍街支行,銀行賬號(hào)為100199992003200211,納稅人識(shí)別號(hào)為707126620080808,法人代表趙海峰,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李勝利,辦稅員王海燕,聯(lián)系電話0852-81385858。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,購入原材料一批,貨款20000元,增值稅2600元,共付款項(xiàng)22600元。(2)15日,銷售A產(chǎn)品取得收入100000元,并收取包裝費(fèi)600元,開具了普通發(fā)票。(3)23日,對(duì)外提供修理勞務(wù),取得收入7000元。(4)29日,銷售給一般納稅人儀器兩臺(tái),取得不含稅銷售額12000元、增值稅360元,已由稅務(wù)所代開了增值稅專用發(fā)票。已知該小規(guī)模納稅人按月進(jìn)行納稅申報(bào)。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算宏發(fā)機(jī)械廠6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)。
某重點(diǎn)財(cái)經(jīng)大學(xué)馮教授2019年3月收入情況如下:(1)工資收入7000元,學(xué)校發(fā)上半年獎(jiǎng)金3600元;(2)擔(dān)任兼律師取得收入80000元,從中通過民政部門捐贈(zèng)給貧困地區(qū)40000元。(3)取得稿酬所得2800元。(4)出售自有家庭營(yíng)業(yè)用房,扣除當(dāng)初購買的價(jià)值和售房時(shí)按規(guī)定支付的有關(guān)稅費(fèi)后,取得轉(zhuǎn)讓所得20萬元。(5)取得利息收入5000元,其中國債利息4000元,單位集資利息1000元。要求:以元為單位,請(qǐng)按上述條件分別計(jì)算馮教授6份應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅(個(gè)人工資薪金稅率:全月應(yīng)納稅所得4500元-9000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為555)第一題為什么是3900,獎(jiǎng)金不是3600嗎,另外一個(gè)5000是從哪里來
.某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,于2x19年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日,購進(jìn)一批材料,取得增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證通過,專用發(fā)票上注明的金額為30000元,增值稅額3900元,款項(xiàng)尚未支付。(2)8日,取得一筆租賃款項(xiàng),價(jià)款27000元,已上繳國庫。(3)10日,職員張某持公務(wù)卡審核批準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)7800元。(4)15日,通過財(cái)政零余額賬戶向在職人員發(fā)放工資,其中基本工資342000元,代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)34200元,代扣住房公積金41040元,代扣個(gè)人所得稅5000元,(5)16日,因開展事業(yè)活動(dòng)中發(fā)生臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)困難,經(jīng)研究決定,向上級(jí)單位借入款項(xiàng)50000元,借款期限6個(gè)月,月利率0.5%,到期歸還本息。(6)20日,銷售商品不含稅價(jià)格共計(jì)20000元,增值稅銷項(xiàng)稅額2600元,款項(xiàng)尚未收到。(7)30日,單位報(bào)銷償還公務(wù)卡欠款7800元。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
這家是個(gè)體工商戶一般納稅人,員工的車租給老板廠里,是要用員工手機(jī)支付寶開經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票給廠里嗎,一年5000元租費(fèi)需要幫員工申報(bào)代扣代繳嗎財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎,5000元那財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得需要繳納多少
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
直接收取,是在支付寶里開發(fā)票繳納增值稅時(shí)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得一起收取了?那員工的車如果不是他自己的名字,有沒有關(guān)系
對(duì)的是的,是這么做的, 那他得有租賃進(jìn)來的證明,要不不合理。
是他愛人的名字!有沒有關(guān)系!那車的租費(fèi)雙方自己決定的吧
那如果4000呢,怎么算財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
你好,那就是他得有租賃進(jìn)來的證明,要不不合理。他沒有車,他也沒有租賃,他怎么給你開發(fā)票?這不就是虛開實(shí)際你們這個(gè)車在企業(yè)使用嗎?
4000÷1.01-800)×20% 你好 按照這個(gè)來計(jì)算
那如果不是員工的車,是員工愛人的車,找誰開發(fā)票
實(shí)際是在企業(yè)使用的
找車主開,這個(gè)最合理。
那不管是不是員工都沒關(guān)系對(duì)吧!那需要幫個(gè)人代扣代繳申報(bào)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎?還有就是4000的話財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得需要繳納多少
是的是的,是這么做的 4000÷1.01-800)×20%
那就是沒有操作過財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的申報(bào),那不是員工,可以在自然人系統(tǒng)里添加個(gè)人信息,選擇雇員類型為其他,然后再去財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得模塊申報(bào)?
是的,對(duì)的,是這么做的。
那能不能經(jīng)營(yíng)者的車租給企業(yè)支付寶里開發(fā)票給企業(yè)?,為何這樣不行
法人嗎?你看一下法人能開了發(fā)票吧?
不能,開不了!
對(duì)呀,他就沒法租賃給你們
哦哦!租車費(fèi),那汽油費(fèi)可以做賬,保險(xiǎn)費(fèi)能不能做
你好,對(duì)方給你開租賃發(fā)票,加油費(fèi)可以做,保險(xiǎn)做不了。
車輛維修費(fèi)呢
維修費(fèi)的合同里面有約定可以承擔(dān)。