用處體現(xiàn): 1.降低企業(yè)稅負(fù):通過加計(jì)扣除,進(jìn)一步減少應(yīng)納稅所得額,從而顯著降低企業(yè)的所得稅負(fù)擔(dān),為企業(yè)節(jié)省大量資金,可用于再投入研發(fā)或其他經(jīng)營活動(dòng)。 2.激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新:高比例的加計(jì)扣除政策是對(duì)企業(yè)研發(fā)投入的有力支持和鼓勵(lì),促使企業(yè)更積極地開展研發(fā)活動(dòng),提升創(chuàng)新能力和競爭力。 3.促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步:有助于營造良好的創(chuàng)新環(huán)境,推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)的技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展。 4.增加企業(yè)研發(fā)投入信心:明確的優(yōu)惠政策讓企業(yè)在進(jìn)行研發(fā)決策時(shí)更有底氣和動(dòng)力,不用擔(dān)心投入成本過高。 5.優(yōu)化資源配置:引導(dǎo)更多資源向研發(fā)領(lǐng)域傾斜,提高資源利用效率和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。
你好,我們是高新技術(shù)性企業(yè)去年做了研發(fā)費(fèi)用38萬?,F(xiàn)在需要做所得稅匯算清繳可以加計(jì)扣除100%.這個(gè)加計(jì)扣除是在賬務(wù)里面加計(jì)扣除,還是只需要在報(bào)表里里加計(jì)扣除呢!
老師你好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除制造業(yè)100%加計(jì)扣除是什么意思呢?報(bào)告表時(shí)需要填寫加計(jì)扣除的這個(gè)表嗎?
老師,買來的設(shè)備用于研發(fā),我計(jì)入的固定資產(chǎn),然后折舊費(fèi)用計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用的折舊,現(xiàn)在這個(gè)設(shè)備被我第三季度一次性扣除了,研發(fā)費(fèi)用是百分百加計(jì)扣除的,現(xiàn)在被我一次性扣除了,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這塊怎么處理
老師你好,請(qǐng)問一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表我看得懂,但是這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%以后呢,就怎么樣,這個(gè)100%的用處體現(xiàn)在哪里
老師,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們現(xiàn)在正在申請(qǐng)高新,還沒確定高新,有研發(fā)費(fèi)用需要填表所得稅季報(bào)里的加計(jì)扣除金額嗎,另外研發(fā)費(fèi)用怎么設(shè)置二級(jí)科目,我就在管理費(fèi)用下面加了研發(fā)費(fèi),這樣是不是不太對(duì),謝謝老師!
SWIFT代碼:INGBNL2A對(duì)應(yīng)的銀行是哪一個(gè)
老師請(qǐng)人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請(qǐng)人是按茶葉多少錢一斤來付錢
往來科目設(shè)置了二級(jí)科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會(huì)計(jì)需要注意哪些重點(diǎn)?
老師好,因?yàn)閾Q了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個(gè)季度開始忘了錄入了,一直沒有計(jì)提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
向“沒有生產(chǎn)能力”的國內(nèi)貿(mào)易型公司采購鋼絲用來出口,因?yàn)殇摻z退稅率是0,會(huì)視同內(nèi)銷處理,開票13個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,和這樣的供應(yīng)商合作,這樣操作是合規(guī)沒有風(fēng)險(xiǎn)的吧?
老師,我特別糾結(jié)考完中級(jí)有必要考稅務(wù)師 注會(huì)嗎
從這一刻開始采集個(gè)稅人員申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)接手財(cái)務(wù)的人有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
前提是之前財(cái)務(wù)一直未申報(bào)個(gè)稅,但是員工一直在上班,現(xiàn)在才去采集個(gè)稅信息?我從之前財(cái)務(wù)未給員工申報(bào)個(gè)稅的日期開始,還是從我接手的前月填寫采集個(gè)稅信息雇員的日期,是哪種情況
主要針對(duì)這個(gè)第一條老師我想問一下,我知道高新技術(shù)企業(yè)的所得稅按照15%收。這個(gè)研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用里面,算所得稅的時(shí)候不是本來就是各種收入減去費(fèi)用這樣加加減減最后得出來利潤然后乘以15%得到企業(yè)所得稅嗎。那這個(gè)研發(fā)費(fèi)用都在管理費(fèi)用里面了,本來就已經(jīng)減去了,還算個(gè)什么勁兒?
同學(xué)你好 這個(gè)就是按毛利來計(jì)算的
啥意思老師,和我問的這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有啥關(guān)系,沒懂
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的意思就是本來一百元的加計(jì)扣除100%就是扣除200元
哦,這樣啊,那好吧,那這個(gè)是我理解錯(cuò)了。那老師,這個(gè)加計(jì)100%是匯算清繳就能做嗎還是平時(shí)每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就能做?(我沒報(bào)過稅,所以問一下)
同學(xué)你好 這個(gè)是匯算清繳的時(shí)候做的
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝