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你好,我們是高新技術(shù)性企業(yè)去年做了研發(fā)費(fèi)用38萬?,F(xiàn)在需要做所得稅匯算清繳可以加計(jì)扣除100%.這個(gè)加計(jì)扣除是在賬務(wù)里面加計(jì)扣除,還是只需要在報(bào)表里里加計(jì)扣除呢!

2023-05-23 14:22
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-23 14:22

你好 在報(bào)表里填寫加計(jì)的?

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你好 在報(bào)表里填寫加計(jì)的?
2023-05-23
現(xiàn)在申報(bào)1季度的報(bào)表,研發(fā)是可以加計(jì)扣除的
2023-04-13
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除只能在匯算清繳時(shí)享受
2021-01-07
不是高新企業(yè)他也可以享受加計(jì)扣除,你有研發(fā)里存的材料比如研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書、立項(xiàng)決議文件、研發(fā)人員名單、費(fèi)用分配說明等?
2025-04-23
你好,這個(gè)就是60萬的哦,寫可以加計(jì)扣除的金額
2020-06-04
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