您好,員工是哪月入職的就寫(xiě)哪月,比如1月來(lái)的,現(xiàn)在就寫(xiě)1.3號(hào),這樣員工能扣7*5000=35000
問(wèn),之前一直自然人個(gè)稅正常報(bào)稅,現(xiàn)在中途接手,電腦新裝自然人個(gè)稅系統(tǒng),員工信息都沒(méi)有,是要從新填寫(xiě)員工信息采集嗎?專(zhuān)項(xiàng)附加扣除也要采集嗎?現(xiàn)在專(zhuān)附加扣除信息不是員工自己在手機(jī)客戶(hù)端填報(bào)嗎?公司還得填嗎?
你好老師,是這樣的個(gè)體戶(hù)申報(bào)個(gè)稅在做信息采集時(shí),因 為我是接手的前一個(gè)會(huì)計(jì)的,我問(wèn)他受雇時(shí)間時(shí)他讓我隨便填,上個(gè)月做采集時(shí)他跟我用的同一個(gè)雇員,受雇日期不同行嗎?申報(bào)時(shí)允許嗎?
老師我從21年11月份入職到22年一月份都沒(méi)發(fā)工資,如果直到2 、3月份才發(fā)之前的工資那我在個(gè)稅申報(bào)體統(tǒng)里面人員信息采集任職受雇日期填成啥時(shí)候,
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,人員信息采集,受雇從業(yè)日期填幾號(hào):5月份公司變更法人為甲,4月之前甲不是法人,那從業(yè)日期是不是填5月1日,即公司6月開(kāi)始申報(bào)甲的個(gè)稅?
老師,我想問(wèn)一下,我們有個(gè)員工1月份入職的,但是一直沒(méi)報(bào)他的個(gè)稅,現(xiàn)在才采集人員信息,入職日期是1月份,個(gè)稅在7月份一起申報(bào),這種可以嗎
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷(xiāo)售比來(lái)減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢(xún)嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢(qián)該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷(xiāo)售行為