你好,可以一個(gè)月一個(gè)月 的開,也可以開收到的3個(gè)月的租金發(fā)票。
20x9年3月8日,甲公司董事會(huì)通過將其自用的一棟辦公樓用于出租的議案,并形成書面決議。20x9年4月30日,甲公司已將該棟辦公樓全部騰空,達(dá)到可以出租的狀態(tài)。20x9年5月25日甲公司與乙公司簽訂租賃合同,將該棟辦公樓出租給乙公司。根據(jù)租賃合同的約定,該棟辦公樓的租賃期為10年,租賃期開始日為20x9年6月1日;首二個(gè)月為免租期,乙公司不需要支付租金。不考慮其他因素,甲公司上述自用辦公樓轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)換日是(C)A.20x9年3月8日B.20x9年4月30日C,20x9年6月1日D.20x9年5月25日提問:老師,為什么這道題不是選B呢
老師4月份開了房租發(fā)票,房租費(fèi)也收到,租期是2023年4月6日到2024年4月6日,這種情況申報(bào)從租房產(chǎn)稅是按一個(gè)月一個(gè)月申報(bào),還是在4月份申報(bào)把2023年4月-12月的租金收入一次性申報(bào)掉
1、乙方應(yīng)按以下規(guī)定向甲方支付租金(含增值稅)第一年:自2022年5月1日至2023年4月30日,年租金56.8萬(wàn)元(含稅)。一層租金單價(jià) 7.2 元/平方米/天。1893RR+第二年:自2023年5月1日至2024年4月30日,年租金59.6萬(wàn)元(含稅)。一層租金單價(jià) 7.56 元/平方米/天 第三年:自2024年5月1日至2025年4月30日,年租金59.6萬(wàn)元(含稅)。一層租金單價(jià) 7.56 元/平方米/天。 2、租金采取年預(yù)付方式。即乙方于每年5月1日前向甲方預(yù)付當(dāng)年年度租金。如遇節(jié)假日,則順延至節(jié)假日后的第一個(gè)工作日繳納。第一期租金47.4688 萬(wàn)元(已減免60天裝修免租期)于本協(xié)議簽約之日后七日內(nèi)支付。 3、乙方通過公司賬戶進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬的方式交付租金。老師,這個(gè)租賃合同是這樣約定的,想問下您,2023年5月1日應(yīng)該付多少租金,不含稅的是多少?
老師,我公司出租辦公樓,合同一年,2024年6月5日至2025年6月4日。5月轉(zhuǎn)了3個(gè)月的租金(6月5日至8月4日租金),這發(fā)票我是開現(xiàn)在收到的三個(gè)月租金發(fā)票嗎?
老師,我公司出租辦公樓對(duì)方叫開專票,合同上日期是三個(gè)月租金6月5日至9月5日的,那我開專票備注欄要寫上6月至9月5日租金吧
銀行借款不設(shè)銀行賬戶可以掛長(zhǎng)期借款或短期借款嗎?
我們向供應(yīng)商購(gòu)貨,供應(yīng)商直接向他們的供應(yīng)商調(diào)貨,我們供應(yīng)商直接把他們供應(yīng)商發(fā)給他們的送貨單當(dāng)做給我們的送貨單這樣可以嗎
向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)外購(gòu)貨物,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
老師好,我公司2014年購(gòu)買的車輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開具發(fā)票嗎?按3%開票有購(gòu)買車輛的時(shí)間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣賺了 借投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 我想問投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個(gè)科技公司,政府出資金,我們培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐囊恍╇娚踢_(dá)人,我這些支出,用那個(gè)科目呢,還是我要怎么分項(xiàng)目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 最好的方法是什么呢 如果沒有租賃協(xié)議呢
離中級(jí)考試只有十幾天了,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒有開始看,在三年前考過一次中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有70多分,現(xiàn)在時(shí)間很短,還需要看中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的精講課嗎?有沒有什么辦法能速提分中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個(gè)科技公司,分項(xiàng)目核算,我用那個(gè)科目先規(guī)集成本呢
5月份收到的,我在6月份開,7月份再交稅了嗎?還是6月份要在未開票發(fā)票欄報(bào)增值稅?
你好,如果你5月確認(rèn)了收入,就需要6月份要在未開票發(fā)票欄報(bào)增值稅
6月份在未開具發(fā)票欄報(bào)增值稅,6月份開發(fā)票,7月份要在未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)了嗎?
您好,是的,是這樣理解的。