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Q

老師你好,我們是一個科技公司,政府出資金,我們培訓當?shù)氐囊恍╇娚踢_人,我這些支出,用那個科目呢,還是我要怎么分項目核算

2025-08-20 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-20 19:59

那你單位有培訓資質(zhì)嗎? 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 比如你培訓的場地費借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 老師工資借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資

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快賬用戶6777 追問 2025-08-20 20:07

沒得,拿跟人家來做,我要分項目不

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快賬用戶6777 追問 2025-08-20 20:08

在主營業(yè)務(wù)那里有必要設(shè)項目名稱嘛

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齊紅老師 解答 2025-08-20 20:12

你們接了這個項目,然后委托別人來過嗎?如果是的話,支付出去的就是閱讀業(yè)務(wù)成本需要分項目核算 xx培訓項目

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快賬用戶6777 追問 2025-08-20 20:14

不止是培訓項目,辦一些音節(jié),豐收節(jié)之類的,有必要分項目不

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快賬用戶6777 追問 2025-08-20 20:16

分項目這個科目我要設(shè)在那里,主營業(yè)務(wù)成本那可以嘛,還是合同履約成本

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齊紅老師 解答 2025-08-20 20:17

分開開發(fā)票的話需要 沒有確認收入之前就做合同履約成本,確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6777 追問 2025-08-20 20:18

發(fā)票是單項目開的,

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齊紅老師 解答 2025-08-20 20:21

那就需要分項目核算

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那你單位有培訓資質(zhì)嗎? 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 比如你培訓的場地費借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 老師工資借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資
2025-08-20
您好,是核算利潤還是什么的
2025-08-07
你這個采購的貨物,備件,專用工具都是做庫存商品歸集,培訓費做在成本里面,交通運輸費,你看是以貨物采購有關(guān)的,就放在庫存商品里面
2022-01-05
收到借銀行存款,在專項應(yīng)付款 使用之后,借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
2025-04-07
同學,你好 不用再做核名,你們就是用之前的公司名字嗎?
2021-12-08
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