您好,2023年8月份收房,土地增值稅申報(bào)按季申報(bào)只能從2023年7月份三季度開始選起。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師您好,這兩段話矛盾嗎,請(qǐng)老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個(gè)人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。 按照個(gè)人所得稅法第九條、個(gè)人所得稅法實(shí)施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機(jī)關(guān)辦理自行納稅申報(bào). 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進(jìn)行了代扣代繳個(gè)稅,而且次年3月已對(duì)個(gè)稅做了綜合匯算。有人說不對(duì),只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對(duì)?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問題想問下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好,土地使用稅選按年申報(bào)怎么選時(shí)段,怎么只能選一月一日,公司的按揭貸款2021買的新廠房,20238月才收房,選時(shí)段應(yīng)該選202309起,這怎么選呢?只有按年按季,按次,按次和其他都不能選只有土地增值稅才可以選,選按季和按年都不能選202309月,怎么辦?
公司在國內(nèi)銷售產(chǎn)品A,A是由從韓國購買進(jìn)來半成品和國內(nèi)自己生產(chǎn)出來半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣給客戶,韓國采購進(jìn)來時(shí)是4個(gè)件,相當(dāng)于一個(gè)機(jī)身和2個(gè)機(jī)頭1個(gè)氣配箱,國內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個(gè)鼓風(fēng)機(jī)(占A銷售額百分之20)這5個(gè)件通過組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進(jìn)一出,外貿(mào)呢?
公司租的個(gè)人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費(fèi)發(fā)票抬頭為個(gè)人,寬帶費(fèi)公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個(gè)輛車,戶沒在我們公司,我們實(shí)際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費(fèi),可以在我們公司報(bào)銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒算進(jìn)去?
支付公司安裝共享盤服務(wù)器費(fèi)用:10000元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說我們2024年報(bào)的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負(fù)率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報(bào)無票,然后改一下收入,把稅錢補(bǔ)交一下,請(qǐng)問我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計(jì)提是按什么時(shí)間計(jì)提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
您好,土地使用稅不好意思哈,打錯(cuò)字了。
謝謝老師,現(xiàn)在是2024一季度過了,從20237月起我是不是要連續(xù)申報(bào)三次呢
您好,是這樣處理的。