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老師,上個(gè)月收到了專用發(fā)票,正常做賬,且已經(jīng)勾選認(rèn)證,這個(gè)月銷售方把發(fā)票紅沖了,如何賬務(wù)處理

2024-06-12 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-12 15:36

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)

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快賬用戶3495 追問 2024-06-12 15:39

老師可以 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 嗎

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快賬用戶3495 追問 2024-06-12 15:39

不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-12 15:39

你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖

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快賬用戶3495 追問 2024-06-12 15:42

好的,老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么是正數(shù),

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齊紅老師 解答 2024-06-12 15:45

他本身就是在貸方正數(shù)體現(xiàn)

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快賬用戶3495 追問 2024-06-12 15:50

嗷嗷,老師,我也可以借方負(fù)數(shù),對嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-12 15:51

你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖

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快賬用戶3495 追問 2024-06-12 15:58

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 老師,這樣寫,最終是如何影響應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-06-12 16:01

應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2024-06-12
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-11
你好,你直接退給對方,讓他重新開票
2020-10-15
同學(xué),你好 要重新勾選認(rèn)證嗎? 需要的 之前分錄做紅字分錄,再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票重新做分錄
2024-06-11
借應(yīng)付賬款貸,庫存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020-12-10
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