借應(yīng)收帳款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。做這一個(gè)先不要做收入。
老師您好:公司12月份銷售,款已收票已開,但未發(fā)貨,1月份發(fā)的貨 ,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制12月份如果確認(rèn)收入,那成本無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)啊 是先暫估一個(gè)成本然后1月份發(fā)貨再?zèng)_,是這么操作嗎老師
#提問#老師7月份產(chǎn)成品已發(fā)出,但還未給客戶開具發(fā)票,能在7月份確認(rèn)收入和繳稅嗎?但為了和倉(cāng)庫(kù)報(bào)表上出庫(kù)數(shù)量一致,我得暫估。暫估需要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額嗎?
#提問#老師5月份發(fā)票已開出,貨未發(fā)出,也為收款,當(dāng)月怎么確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?倉(cāng)庫(kù)未發(fā)貨暫估嗎?
#提問#老師5月份發(fā)票已開出,貨未發(fā)出,也未收到貨款,當(dāng)月怎么確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?倉(cāng)庫(kù)未發(fā)貨暫估嗎?
#提問#老師我們公司出口貨物在1月12日和24日已經(jīng)出庫(kù),當(dāng)月未開具發(fā)票,1月份申報(bào)增值稅時(shí),出口發(fā)票需要暫估增值稅嗎?老師倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)出庫(kù)了,我做賬肯定要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,收入怎么確認(rèn),確認(rèn)了就得繳稅。
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
不做收入,稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀過(guò)去的,有收入就得繳稅?
而且也沒有收對(duì)方貨款啊,怎么掛預(yù)收賬款
你好,增值稅需要交,所得稅不用交。你的所得稅在今年能做了就行。
掛上預(yù)收還出現(xiàn)稅,本月需要繳稅嗎
是的,你掛了預(yù)收也得交增值稅。如果你不申報(bào)增值稅的話,你申報(bào)表比對(duì)不通過(guò)。