需要對方開紅字信息申請
老師,我們開出去的發(fā)票,對方已經(jīng)認證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯需要紅沖,對方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯發(fā)票計算嗎?
如果,發(fā)票已經(jīng)開出,對方賴賬,但是發(fā)票不肯還給我們,那我們已經(jīng)交的稅,能不能退回?票可以紅沖嗎?
老師,我們開給對方的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,發(fā)票又給稅務(wù)局了,拿不回來了,現(xiàn)在讓我們做紅沖,我們怎么做才能做紅沖,在發(fā)票不給我們的情況
老師,我們公司開出去的專票,對方已經(jīng)認證做賬,距今已經(jīng)兩年了,在對方不配合的情況下,現(xiàn)在我們公司能不能把這張發(fā)票沖紅
別人開給我們的發(fā)票,我們公司已經(jīng)抵扣了,需要紅沖,對方讓我們紅沖,我們能不能紅沖?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
當(dāng)時開的是普票
對方復(fù)印一份發(fā)票,把原件退回,你們就可以紅沖了
那不需要對方開紅字信息表了吧?
是的,普票不需要那個