你好,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅或者是應交稅費未交增值稅,或者是應交稅費留底稅額。
老師,小規(guī)模納稅人季報增值稅附表三里有起初余額,這個期初余額和期末余額是同一個數(shù),這個余額要刪除在哪個表格里刪除? ,謝謝
老師,問下您,那個每次填增值稅表的時候,上期留底的稅額,這個數(shù)字,是在哪里看呀
期末留底稅額怎么反映在期初數(shù)據(jù)報表里面
當期沒有銷項,有進項。進項稅額額數(shù)是申報表期末留底稅額本月數(shù)。這個進項是當期轉到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
老師,增值稅申報表里期末留底稅額是不是與電子稅務局系統(tǒng)里可抵扣稅額數(shù)據(jù)一致
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務,管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結轉嗎?
請問海關年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權轉讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
你說的 在我的科目余額表里都沒有 轉出未交增值稅 期初數(shù)借方有數(shù)據(jù) 這個是留底數(shù)據(jù)么
那你賬上留底做哪個科目?
你來寫一下的,你留底做了賬務處理嗎?如果沒有做的話,你看不了