同學(xué)你好,你這個(gè)外購汽車自用是公司用還是個(gè)人用呢?
老師,打擾一下這個(gè)題目,那個(gè)D選項(xiàng)我有點(diǎn)搞不明白。我之前不是說自產(chǎn)的東西呀。自產(chǎn)的東西,不管用于集體消費(fèi)還是對(duì)外。都是視同銷售的嗎它這個(gè)。房地產(chǎn)商把自己的底商轉(zhuǎn)為辦公自用,不就是自己對(duì)利用嗎?應(yīng)該也算是視同銷售的吧。為什么他自己不選。
老師您好,我想問下,我們是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,那購進(jìn)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,稅法上免稅,會(huì)計(jì)上怎么處理?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是免稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理對(duì)嗎?還是?
1.老師,外購的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人外購商品用于營銷推廣贈(zèng)送客戶禮品,收到的是普票,請(qǐng)問視同銷售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時(shí)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問一下 外購的汽車自用進(jìn)項(xiàng)不得抵扣銷項(xiàng)不視同銷售對(duì)嗎?那這個(gè)稅怎么處理?還是我記錯(cuò)了,因?yàn)榫C合題算不對(duì)
老師您好,問一下 公司做苗木的,采購一批苗木50萬準(zhǔn)備培育, 由于當(dāng)?shù)貧夂虿贿m合養(yǎng)這批苗木 死了40萬。這個(gè)帳應(yīng)該怎么記?
之前已經(jīng)做了財(cái)政補(bǔ)助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個(gè)別貧困學(xué)生有幾天請(qǐng)假,營養(yǎng)餐沒有吃,學(xué)校買了營養(yǎng)品給學(xué)生,財(cái)務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營養(yǎng)餐補(bǔ)助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報(bào)廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點(diǎn)的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因?yàn)槁犝f免稅和有稅點(diǎn)的開在一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票可以的。開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是不是不可以哈
年?duì)I運(yùn)成本=變動(dòng)成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年?duì)I運(yùn)成本
判斷題錯(cuò)在哪里?不太懂
老師你好:這個(gè)解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個(gè)余額我在哪里登記呀?
老師,這個(gè)只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
老師他是分幾種情況的,一種是外購公司用的,一種是送給客戶,還有一個(gè)是給公司的員工。還有一個(gè)自用。
老師他是按占比去分的,就是有一部分給客戶,一部分是給員工,一部分是公司自用這樣子。
一般企業(yè)購買的,從銷售方或者提供方取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)上注明的增值稅額,是可以抵扣的,前幾個(gè)類似于公司福利,最后一個(gè)自用的意思是,給法人用嗎?
沒說,就直說自用,老師有什么區(qū)別嗎
沒什么,我只是不理解你這個(gè)自用具體是誰用,問問罷了,你這些都可以取得合法的票據(jù)的吧,那就可以抵扣
不知道,是綜合題來的
題目中沒有細(xì)說,不是業(yè)務(wù)相關(guān)的,就簡單、沒有那么復(fù)雜的,可以抵扣的