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老師好,我公司收到一筆錢,銀行存款增加,但是給我們付款的單位,以前的會計掛的是應付賬款的負數(shù),我現(xiàn)在要怎么做會計分錄才會平呀

2024-06-08 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-08 17:53

同學,你好 現(xiàn)在做應付賬款正數(shù)

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快賬用戶6250 追問 2024-06-08 17:54

分錄是借銀行存款,貸應付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 17:54

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6250 追問 2024-06-08 17:59

好的、謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-08 18:08

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 現(xiàn)在做應付賬款正數(shù)
2024-06-08
借:預付賬款100 貸:預收賬款100
2023-03-31
您好,借 銀行存款 貸 應收賬款
2024-05-18
借庫存商品 貸應付賬款
2023-04-03
借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-11-27
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