同學,你好 現(xiàn)在做應付賬款正數(shù)
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會計記,借:應付賬款貸:銀行存款。結果導致應付賬款在貸方為負數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
您好老師,之前我們預付給的數(shù)字證書的錢,現(xiàn)在收到了發(fā)票,之前會計分錄是,借:預付賬款—貴州神玥數(shù)字技術有限公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到了發(fā)票科目怎么分錄
你好老師,我們接了新項目,但之前的設備款有他來支付,每月他給我們錢,我們存到公戶給付款,怎么做會計分錄呀
請問下,以前的會計把收到的錢給弄成應付賬款 ,我現(xiàn)在要怎么做分錄,才能轉成應收賬款
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務業(yè),稅率是6%,增值稅稅負率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負率,等到年底時再測算下當年的稅負率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標準2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預征計征依據(jù)是用預收款-當期應預繳的增值稅稅款。 這個公式里的預收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預繳: 一般計稅方式下: 【當期取得的預收款/(1+9%)-當期應預繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當期取得的預收款/(1+5%)-當期應預繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負責銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
分錄是借銀行存款,貸應付賬款嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
好的、謝謝老師
不客氣,祝工作順利