借銷售費(fèi)用貸銀行
老師,我們是總代理商,去年有一客戶跟我們購買了物品,后來查到該客戶屬于我們某二級(jí)代理商管理區(qū)域的客戶,因此需把銷售該物品得到的利潤全部付給該二代,現(xiàn)該二代說這筆款就不需要付過去給他們了,拿來抵貨款就可以,請(qǐng)問這筆款該二代要開發(fā)票給我們否?
老師,我們公司是總代理商,然后我們省還有很多二級(jí)代理商,我們所有公司銷售植保無人機(jī)都是免稅的。根據(jù)我們供應(yīng)商的要求,不能跨區(qū)域銷售,就是假如我公司在A市,那A市的客戶不能跟B市的代理商購買植保無人機(jī),如果被發(fā)現(xiàn)那本次銷售的利潤B市代理商要全部付過來給我們公司,現(xiàn)在剛好遇到這個(gè)問題,請(qǐng)問B市把這個(gè)利潤付過來,我們是要當(dāng)主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?是屬于返利嗎?還是屬于服務(wù)?
老師,我們代理商之間不允許跨區(qū)銷售貨物,就是假如我是A市代理商,那我的銷售對(duì)象只能是A市?,F(xiàn)在的問題是查到去年我們公司有跨區(qū)銷售了一臺(tái)機(jī)器,然后把3000元付給那個(gè)區(qū)域的代理商,但沒有發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)允許稅前扣除嗎
老師,我們是代理商,不能跨區(qū)域銷售廠家物品,現(xiàn)查到有一跨區(qū)域(銷售不知情)客戶跟我們購買了物品,廠家要求我們把銷售這物品的利潤付給該客戶所在區(qū)域的代理商,那我們把這個(gè)利潤付出賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,我們是代理商,不能跨區(qū)域銷售戶家物品,現(xiàn)查到有一跨區(qū)域(銷售不知情)客戶跟我們購買了物品,廠家要求我們把銷售這物品的利潤付給該客戶所在區(qū)域的代理商,那我們把這個(gè)利潤付出賬務(wù)處理是怎么樣的?對(duì)方如果開發(fā)票的話要開什么發(fā)票給我們呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不用沖收入是嗎?之前是做了收入的,沖銷售費(fèi)用的二級(jí)科目是什么
你好,你收入怎么能充?你能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?你收A的錢你怎么能充支付給B的?
哦哦,對(duì)哦,那沖的銷售費(fèi)用的二級(jí)科目是什么呢
你好,二級(jí)科目你看一下對(duì)方給你開發(fā)票嗎?如果不開的話,你就寫服務(wù)費(fèi)。
他們不開,不開的話我們做到銷售費(fèi)用是不是不允許稅前扣除?
是的,是這個(gè)意思的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。