同學你好 可以開服務的
老師,我們是總代理商,去年有一客戶跟我們購買了物品,后來查到該客戶屬于我們某二級代理商管理區(qū)域的客戶,因此需把銷售該物品得到的利潤全部付給該二代,現該二代說這筆款就不需要付過去給他們了,拿來抵貨款就可以,請問這筆款該二代要開發(fā)票給我們否?
老師,我們公司是總代理商,然后我們省還有很多二級代理商,我們所有公司銷售植保無人機都是免稅的。根據我們供應商的要求,不能跨區(qū)域銷售,就是假如我公司在A市,那A市的客戶不能跟B市的代理商購買植保無人機,如果被發(fā)現那本次銷售的利潤B市代理商要全部付過來給我們公司,現在剛好遇到這個問題,請問B市把這個利潤付過來,我們是要當主營業(yè)務收入還是營業(yè)外收入?是屬于返利嗎?還是屬于服務?
老師,我們代理商之間不允許跨區(qū)銷售貨物,就是假如我是A市代理商,那我的銷售對象只能是A市?,F在的問題是查到去年我們公司有跨區(qū)銷售了一臺機器,然后把3000元付給那個區(qū)域的代理商,但沒有發(fā)票,請問這個允許稅前扣除嗎
老師,我們是代理商,不能跨區(qū)域銷售廠家物品,現查到有一跨區(qū)域(銷售不知情)客戶跟我們購買了物品,廠家要求我們把銷售這物品的利潤付給該客戶所在區(qū)域的代理商,那我們把這個利潤付出賬務處理是怎么樣的?
老師,我們是代理商,不能跨區(qū)域銷售戶家物品,現查到有一跨區(qū)域(銷售不知情)客戶跟我們購買了物品,廠家要求我們把銷售這物品的利潤付給該客戶所在區(qū)域的代理商,那我們把這個利潤付出賬務處理是怎么樣的?對方如果開發(fā)票的話要開什么發(fā)票給我們呢?
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理啊?
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
什么類型的服務發(fā)票呢?還有我們付款申請的摘要寫什么比較好?直接寫銷售服務嗎?還是寫返利款?
同學你好 可以開現代服務的
現代服務就完了嗎?現代服務后面不是還有嗎
現代服務*銷售服務 這樣就可以了
那我們付款申請的項目摘要怎么寫?返利款還是銷售服務?
同學你好 這個寫銷售服務
那假如我們是收款公司呢?這筆業(yè)務我們做到哪里?
借銀行 貸主營業(yè)務收入
這個主營業(yè)務收入也可以記到無人機銷售上面是吧
同學你好 這個可以的
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
對了,開的發(fā)票單位是臺嗎?還是次?或者單位那里不體現?
同學你好 這個最好是次哦