贈送需要視同銷售,接待費按標(biāo)準(zhǔn)扣除
老師,你好!我們單位購進100元的貨物作為試用裝,贈送給客戶!我們按視同銷售來做賬 借:銷售費用113元 貸:庫存商品 100 銷項稅:13 未開票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價來確定,我按100來確認可以嗎?? 問題2.所得稅方面,我在申報所得稅匯算清繳時,視同銷售收入寫100,成本寫100元,這樣對嗎可以嗎??
業(yè)務(wù)部門給客戶老板送禮,買的護膚品和高檔服裝,這個開了發(fā)票可以報銷么?按招待費嗎?只要沒超過招待費稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是否也可以稅前扣除?
過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費標(biāo)準(zhǔn)來匯算?
過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費標(biāo)準(zhǔn)來匯算?
過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費標(biāo)準(zhǔn)來匯算?
你填寫的購方信息與稅務(wù)登記信息不一致,請核對。
老師財務(wù)軟件怎么下載
老師好,請問一下公司內(nèi)部帳做購進的時候,進項稅額是單獨做帳還是直接計入貨物里面?還有銷售時,銷項稅額怎么處理,是計入主營業(yè)務(wù)收入,還是單獨做銷項?關(guān)于內(nèi)帳的進項和銷項,究竟怎么處理好?請老師指點一下。
老師,地址變更,在工商變更之后,需要多少天內(nèi)完成稅務(wù)變更,這個有期限嗎
一般納稅人利潤不超過300萬的,稅率是多少?
招待費專票進項轉(zhuǎn)出在哪一欄填寫
個體工商戶 收款人是個人還是公司 他可否開具發(fā)票
企業(yè)所得稅和那個增值稅沖突么,填的那個利潤表對企業(yè)所得稅有影響么
老師您好。A公司與B公司25年投資成立C公司,C公司注冊資本為500萬元,A公司占比60%,已實繳100萬元,,B公司占比40%,已實繳67萬元。截至25年6月30日,C公司凈利潤為-2,206,805.22。A的合并抵消分錄是什么
你好,1,1000萬票能開嗎?2,這1000萬如果已入賬,問:如何再轉(zhuǎn)出?以什么方式轉(zhuǎn)?
可以不用全額調(diào)增?
是的,不需要全額調(diào)增的