可以報(bào)銷記錄招待費(fèi)用
請問我司購買了美團(tuán)卡和天虹卡送客戶,那是入什么費(fèi)用可以不用交稅???(聽老師的課說:1、價(jià)格折扣向個(gè)人銷售或提供服務(wù),2、通過積分反饋禮品,3、向個(gè)人銷售商品和提供服務(wù)同時(shí)給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個(gè)人簽名就可以?我們?nèi)胭~時(shí)寫什么費(fèi)用呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領(lǐng)導(dǎo),朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內(nèi)容,可以合理稅前扣除。因?yàn)槲冶确剿懔讼?,收入達(dá)到1000萬,都只能扣除招待費(fèi)5萬(一般公司那有那么容易達(dá)到1000萬)。剩下的要全額調(diào)整。但分分鐘這些費(fèi)用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領(lǐng)導(dǎo),談來的?;ㄙM(fèi)10煙酒錢也不算多。
如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30萬元。(5)計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(6)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。己知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%0;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題(1)、甲企業(yè)以上收入中,計(jì)算應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額;②)、甲企業(yè)在計(jì)算2021年度應(yīng)納稅所得額時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)子扣除數(shù)額:(3)、甲企業(yè)的支出中,在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),可以稅前扣除數(shù)額:(4)、計(jì)算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30萬元。(5)計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(6)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。己知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%0;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題(1)、甲企業(yè)以上收入中,計(jì)算應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額;②)、甲企業(yè)在計(jì)算2021年度應(yīng)納稅所得額時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)子扣除數(shù)額:(3)、甲企業(yè)的支出中,在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),可以稅前扣除數(shù)額:(4)、計(jì)算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
47.甲企業(yè)為居民企業(yè),2021年有關(guān)收入情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,因債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的遇約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除陽成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))入陽千分之五;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%部分,允許稅前扣除要求:根據(jù)上還材料,不考慮其他因素,解答下列小題。(1)甲企業(yè)哪些收入應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?(2)計(jì)算甲企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額。(3)甲企業(yè)在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)可以稅前扣除支出有
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就可以扣除的呀。如果沒超過
如果專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么?
招待費(fèi)用的專票是不能夠抵扣的呀。