您好 請問您單位需要做進項稅額勾選認證抵扣么
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統(tǒng)上進行勾選認證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
老師,我想請問下,因為我們實際工作和理論會有很大的區(qū)別,在實際工作中經常會把進項發(fā)票放到后面勾選,那就造成我們做賬,比如2022年2月份開的辦公用品的費用,2月份發(fā)票也已經開過來了,但是在2022年的7月份勾選,那我們做賬就會在2022年的7月份 借,管理費用,借,進項稅,貸,銀行存款,這樣不符合權責發(fā)生制,但是我們公司都這么做賬的,我們會計說沒關系的
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦???2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,我在抵扣勾選發(fā)票系統(tǒng)里看到這個通行費我們都沒有收到發(fā)票系統(tǒng)里好像都顯示可以勾選抵扣是怎么回事了 我看后面提示的是普通發(fā)票這個是不是可以不管他了
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內,我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產涵蓋哪些 自持資產可以看資產負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
是一般納稅人,能勾選,就是涉及以前的費用調整了
當事做賬的時候都做的費用了
如果金額不大 可以勾選入賬 調整當期費用的哈
一千來塊錢
直接做負數(shù)沖減當期費用
一千來塊錢直接做負數(shù)沖減當期費用就好了哈
好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問