你好可以的這樣就是6月的費用了
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
那請問一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時,借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 退回時:借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎,那我是否還需要去計提工資呢,因為現(xiàn)在沒有費用票,也只有工資成本
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發(fā)票,也沒有計提,當我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師您好,幫我看下這份截圖中17號憑證,當時11月我在結(jié)賬時提示我要計提所得稅費用,不然沒法完成結(jié)賬,因為賬上也有利潤嘛,到了12月份我就計提了一筆165800的費用,這筆是沒有實際發(fā)生的,暫時計提的,后面就第4季度預交了6000多的所得稅,到做完匯算時還交了4145元的所得稅,但5月份的賬里,所得稅余里是不平賬的,還顯示有60403.26的余額,這種我需要怎么處理才能平賬呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
這種的話只是說六月份的利潤看著有點低對叭
是的,但是全年是沒影響的
好滴,謝謝老師
不客氣祝你工作順利既有