你好;? ? 你先計(jì)提了。? 你貸方應(yīng)交稅費(fèi) 就會有余額的 ;? 不平是正常的 ; 如果你確實(shí)還沒有支付的話 ; 如果你多計(jì)提了。 就得去紅沖; 你才能平衡的??
老師,你好《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2011年第 34號,第六條規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用的有效憑證企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本.費(fèi)用的有效憑證。這句話是不是就是說我12月份有筆費(fèi)用已入賬,但是沒有發(fā)票。這個(gè)發(fā)票但2021年1月份取得了。那么我這次費(fèi)用能報(bào)銷嗎
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計(jì)提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進(jìn)電子稅務(wù)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),按報(bào)表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后,有彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計(jì)提的那筆企業(yè)所得稅嗎
我們企業(yè)是一般人,22年3月份的賬里面有一筆,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè),所得稅還是按2.5%繳納,22年1月份虧損-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,因?yàn)槌杀竞唾M(fèi)用票夠了,所以也沒有交所得稅,我想問下,在企業(yè)有盈利,但是實(shí)際未繳納所得稅的情況下,做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?后邊我看了都是虧損的狀態(tài),所以后邊幾個(gè)月也就不涉及結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎?還有所得稅是當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計(jì)提還是季度計(jì)提呢,這個(gè)需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎?
你好 我是新手兼門外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認(rèn)收入 去年公司利潤是負(fù)數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過了申報(bào)期老板才說發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒計(jì)提 要怎么處理呢
老師您好,幫我看下這份截圖中17號憑證,當(dāng)時(shí)11月我在結(jié)賬時(shí)提示我要計(jì)提所得稅費(fèi)用,不然沒法完成結(jié)賬,因?yàn)橘~上也有利潤嘛,到了12月份我就計(jì)提了一筆165800的費(fèi)用,這筆是沒有實(shí)際發(fā)生的,暫時(shí)計(jì)提的,后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅,到做完匯算時(shí)還交了4145元的所得稅,但5月份的賬里,所得稅余里是不平賬的,還顯示有60403.26的余額,這種我需要怎么處理才能平賬呢?
建廠初購置的臨時(shí)板房,支付的臨電臨水線覽等計(jì)入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費(fèi)怎么做分錄
老師,出口貨物報(bào)關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個(gè)?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請問23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個(gè)收入補(bǔ)到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個(gè)營業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個(gè)嗎?
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保,那匯算清繳,個(gè)人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報(bào)申報(bào)的,利潤總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個(gè)子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
那我這種是多計(jì)提了嗎?
紅沖多計(jì)提的部分,按之前計(jì)提的分錄填負(fù)數(shù)就可以吧?
你好; 沖計(jì)提即可; 對的;借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖?
老師,我去沖減計(jì)提的時(shí)候,所得稅費(fèi)用余額又變了,這是怎么回事呢
你好;? ?你這個(gè)是不是跨年了??
是的,老師
跨年了 走以前年度損益調(diào)整去 替代所得稅費(fèi)用科目; 不能直接沖了。? ?
老師 這里的分錄要怎么做呢?如果不管多計(jì)提的部分后續(xù)會有什么影響嗎
你好 ; 后續(xù)你賬表 和實(shí)際業(yè)務(wù)不一致;? 這個(gè)會導(dǎo)致你匯算多繳納時(shí)稅費(fèi)的