借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 做進項但是不能抵扣
老師你好,我家之前會計之前進項直接做的應(yīng)交稅費-進項稅額,我接手之后先進的待抵扣進項稅額,如果抵扣再進進項稅額,現(xiàn)在7月份我申報增值稅了,那她之前直接進增值稅進項稅的我怎么處理呀
老師,我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報表,有塊看不明白,本期進項稅額明細表,里面的待抵扣進項稅額是怎么填的,也要勾選認證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報,紅沖之前的藍字發(fā)票做了退稅認證,之前申報時候是寫在已認證不抵扣那里。若填寫在附表二進項稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅? 本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?
請問外貿(mào)企業(yè)進項做了退稅勾選之后1、增值稅申報表填寫在附表二待抵扣的第幾欄次 2、后面進項稽核比對通過之后附表二需要再填寫嗎如果需要再填寫哪在哪一欄次?請回復(fù)問題的老師看清楚這里有兩個問題。
外貿(mào)企業(yè)申報增值稅,附表2好像是填待抵扣進項稅額之類的,那會計憑證怎么做啊?
老師,個稅已申報,稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔(dān),那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認證技術(shù)專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬啊?
不是要做待抵扣進項稅額嗎?那最后還有一部分沒退的又要做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額 暈了
不做 待抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人采用的當(dāng)月認證了,稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過才可以抵扣的