你好,他計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)實(shí)際有沒有認(rèn)證?。窟€是說科目用錯(cuò)了?
老師你好!之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我要認(rèn)證抵扣,摘要應(yīng)該怎么寫?
之前的進(jìn)行稅額抵扣了 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤紅沖了 那么怎么記賬 應(yīng)該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目嗎 還是直接紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,之前年度有進(jìn)項(xiàng)待抵扣,之后有要交的增值稅,沖之前待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還不用交增值稅,怎么做分錄?
我們公司辦理了增值稅加計(jì)抵減,之前都會把留抵稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)中,現(xiàn)今做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
老師,之前拿到進(jìn)賬稅發(fā)票直接做的應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要加一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么把之前的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,會計(jì)分錄和摘要怎么寫
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
有沒有認(rèn)證的,她就是進(jìn)來票子直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,不管認(rèn)沒認(rèn)證
如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,他這個(gè)科目沒有錯(cuò)報(bào)稅前直接抵扣就行了,不需要其他操作。
那他直接進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額的怎么處理
這個(gè)要是我上面給你舉例的情況沒有錯(cuò)啊,就應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的,然后你并沒有補(bǔ)充什么,你讓我不用管認(rèn)證還沒認(rèn)證?
是認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng),沒認(rèn)證的記,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
我說的是前任會計(jì)做賬,來的發(fā)票直接進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,有的沒認(rèn)證也進(jìn)的進(jìn)項(xiàng),對于她直接做進(jìn)項(xiàng)稅額的還沒有認(rèn)證的怎么處理
那咱要是現(xiàn)在想抵扣,就在勾選平臺勾選這個(gè)發(fā)票。原來他已經(jīng)進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那咱就不用改這個(gè)科目了,直接抵扣就行了。
那做賬怎么做呀,比如說一共勾選了2萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有1萬9千多是進(jìn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,我現(xiàn)在給他沖回,做到進(jìn)項(xiàng)稅額里,那剩下的是前任會計(jì)直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里去了就不用管它唄,如果我沒交稅,就不用在做了是嗎,就把我進(jìn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的直接進(jìn)到進(jìn)項(xiàng)稅額是不就可以了
對 沒認(rèn)證的? 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng) 這樣更正一下? ?認(rèn)證的就直接抵 不用改了?