您好,只是發(fā)票沒(méi)來(lái),我們的往來(lái)余額正確的話,沒(méi)有分錄的,稅會(huì)差異是調(diào)表不調(diào)賬
去年暫估費(fèi)用,今年不來(lái)票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
去年暫估的成本,今年來(lái)不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)去年年底做了一筆暫估,沒(méi)取得發(fā)票,匯算清繳這筆暫估調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)在今年要怎么處理呢?
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒(méi)有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細(xì)分錄咋做老師
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒(méi)有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細(xì)分錄咋做老師
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
發(fā)票不會(huì)來(lái)了,純暫估的
哦哦,就是應(yīng)付也是不平的哦,那有分錄的 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))? 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧?rùn)表里會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤(rùn)表增加利潤(rùn),這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤(rùn)表調(diào)成正確的了。
老師,還要把以前年度轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)吧
您好,是的,要的,以前年度只是一個(gè)過(guò)渡科目
老師,我去年這樣暫估的,當(dāng)時(shí)也轉(zhuǎn)成本了,麻煩您寫(xiě)一個(gè)全套的分錄,謝謝老師
您好,借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))?? 借:以前年度損益調(diào)整(正)? 貸:未分配利潤(rùn) (正)
老師,做完這筆分錄,那財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,以前年度損益就不用再結(jié)轉(zhuǎn)到本那邊利潤(rùn)了吧,怎么我的財(cái)務(wù)軟件又結(jié)轉(zhuǎn)一遍呢
您好,以前年度損益調(diào)整余額0,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,沒(méi)有了嘛