同學(xué),你好 是可以的
#提問#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對(duì)的嗎?
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實(shí)際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤分配——未分配利潤 -10 貸:庫存商品 -10 2.按實(shí)際發(fā)票入賬 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤分配——未分配利潤8 貸:庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤分配——未分配利潤2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
老師,請(qǐng)問暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤嗎? 借:應(yīng)付賬款--暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
您好,請(qǐng)問21年調(diào)整了一筆分錄借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在應(yīng)收賬款-A有80萬,可以直接借:應(yīng)收賬款-A80貸:應(yīng)收賬款--暫估-A80嗎?
您好,請(qǐng)問不暫估結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以直接是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:未分配利潤 貸:庫存商品嗎
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎?可以直接用往來沖減
同學(xué),你好 嗯,可以的
借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 對(duì)應(yīng)這筆之前是沒開票的,這筆現(xiàn)在沖減應(yīng)收也不用涉及到開票的問題是嗎?
同學(xué),你好 你可以做無票收入
嗯嗯,因?yàn)橹澳甓日{(diào)整的這筆借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在我就是不用管收入的問題了,直接沖往來就可以是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,感謝,那請(qǐng)問其他應(yīng)付款-A的貸方和應(yīng)收賬款-A的借方可以對(duì)沖嗎?
同學(xué),你好 是可以的,寫說明
這種要如何寫呢,其他應(yīng)付款掛的是借款,然后從貨款中抵消是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利