同學(xué),你好 是可以的
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請問:這道題bc不對嗎
借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎?可以直接用往來沖減
同學(xué),你好 嗯,可以的
借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 對應(yīng)這筆之前是沒開票的,這筆現(xiàn)在沖減應(yīng)收也不用涉及到開票的問題是嗎?
同學(xué),你好 你可以做無票收入
嗯嗯,因為之前年度調(diào)整的這筆借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在我就是不用管收入的問題了,直接沖往來就可以是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,感謝,那請問其他應(yīng)付款-A的貸方和應(yīng)收賬款-A的借方可以對沖嗎?
同學(xué),你好 是可以的,寫說明
這種要如何寫呢,其他應(yīng)付款掛的是借款,然后從貨款中抵消是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利