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您好,請問21年調(diào)整了一筆分錄借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在應(yīng)收賬款-A有80萬,可以直接借:應(yīng)收賬款-A80貸:應(yīng)收賬款--暫估-A80嗎?

2024-06-04 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 09:00

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶8543 追問 2024-06-04 09:09

借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎?可以直接用往來沖減

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:13

同學(xué),你好 嗯,可以的

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快賬用戶8543 追問 2024-06-04 09:19

借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 對應(yīng)這筆之前是沒開票的,這筆現(xiàn)在沖減應(yīng)收也不用涉及到開票的問題是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:21

同學(xué),你好 你可以做無票收入

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快賬用戶8543 追問 2024-06-04 09:29

嗯嗯,因為之前年度調(diào)整的這筆借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在我就是不用管收入的問題了,直接沖往來就可以是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:29

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶8543 追問 2024-06-04 09:33

好的,感謝,那請問其他應(yīng)付款-A的貸方和應(yīng)收賬款-A的借方可以對沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:35

同學(xué),你好 是可以的,寫說明

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快賬用戶8543 追問 2024-06-04 09:37

這種要如何寫呢,其他應(yīng)付款掛的是借款,然后從貨款中抵消是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:42

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶8543 追問 2024-06-04 09:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-04 09:56

不客氣,祝工作順利

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