你好,你這個是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的成本,如果是的話可以。
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實(shí)際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤分配——未分配利潤 -10 貸:庫存商品 -10 2.按實(shí)際發(fā)票入賬 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤分配——未分配利潤8 貸:庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤分配——未分配利潤2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會計(jì)分錄正確嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
暫估的庫存商品,暫估了好幾個貨品,可以直接借庫存商品暫估貸記應(yīng)付賬款暫估嗎?
梁天老師為什么不講中級財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了?
嗯嗯,是的,補(bǔ)的21年的成本結(jié)轉(zhuǎn)的問題,之前采購入庫和暫估都沒有入庫所以本期是直接可以按照上面的分錄,還是說本期入庫的庫存過以前年度損益 借:以前年度損益 貸:應(yīng)付賬款 借:未分配利潤 貸:以前年度損益
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則按照你第一個,然后企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的按照第二個。
好的,謝謝,就是兩個都是正確的是吧
不用客氣,工作愉快