你好,月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
本月沒有銷項稅,只有進(jìn)項稅。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
老師你好,請問一般納稅人2月份只有銷項沒有進(jìn)項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進(jìn)項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
老師您好,請問增值稅銷項減去進(jìn)項,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)到到未交增值稅?麻煩老師能給個分錄嗎?
本月沒有銷項稅額,但是有進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎?借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額
老師盈余公積也要交印花稅嗎
銷售提成怎么合理避稅
月度目標(biāo)=年度目標(biāo)/12個月(年度目標(biāo)就是:生產(chǎn)總產(chǎn)出數(shù)金額或主營業(yè)務(wù)收入,待定) 這句話可以這么寫嗎
要抵扣銷項稅額時,看期末留抵稅還是上期留抵稅
老師,我們有家公司,小規(guī)模,要做破產(chǎn)清算,需要怎么做,對外需要的報表必須用外賬做的那一套吧
老師你好,怎么區(qū)分什么時候用債券投資,其他債權(quán)投資,其他權(quán)益工具投資
老師,外圓內(nèi)方是什么意思
老師,一般納稅人人力資源外包,增值稅按全額納稅,企業(yè)所得稅怎么算呢?比如合同總金額10萬,一張開98000(代發(fā)工資和代繳保險),一張開2000(收對方的手續(xù)費,也就是收入),98000是我們的成本,因為這98000我們后期會通過銀行代發(fā)工資和代繳保險,稅務(wù)局會認(rèn)可這98000成本嗎?
建筑企業(yè),預(yù)收的工程款,如何區(qū)分是繳納預(yù)繳增值稅還是繳納增值稅,繳納增值稅發(fā)生是根據(jù)什么來確定的。
你好老師我的課程今年10月到期,有些課程還來不及看,那到時過期我還能看?
意思是不用把銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)到未交增值稅里唄
那這樣進(jìn)項稅和銷項稅里一直有余額唄
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~銷項稅 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
是的哦,是一直有余額,不用結(jié)轉(zhuǎn)的