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老師,一般納稅人人力資源外包,增值稅按全額納稅,企業(yè)所得稅怎么算呢?比如合同總金額10萬,一張開98000(代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn)),一張開2000(收對方的手續(xù)費(fèi),也就是收入),98000是我們的成本,因?yàn)檫@98000我們后期會通過銀行代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn),稅務(wù)局會認(rèn)可這98000成本嗎?

2025-08-08 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-08 19:28

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:30

您好,一般納稅人人力資源外包業(yè)務(wù)中,增值稅只對2000元手續(xù)費(fèi)收入征稅,98000元代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn)不計(jì)入增值稅銷售額;企業(yè)所得稅方面,98000元可以作為成本扣除,但必須有完整證據(jù)鏈包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、社保繳納憑證和代付協(xié)議等證明真實(shí)性,2000元手續(xù)費(fèi)計(jì)入收入總額計(jì)算企業(yè)所得稅。

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快賬用戶7268 追問 2025-08-08 19:33

老師,您回答的增值稅是勞務(wù)派遣差額征收,我說的是人力資源外包,人力資源外包不能按差額繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:42

?您好,增值稅方面,您不需要按10萬全額交稅,而是只對那2000元的手續(xù)費(fèi)交稅,98000元的代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn)部分不算在增值稅里。企業(yè)所得稅方面,只要您有完整的工資發(fā)放和保險(xiǎn)繳納記錄,98000元可以作為成本抵扣,您只需要按實(shí)際賺的2000元來計(jì)算企業(yè)所得稅。

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快賬用戶7268 追問 2025-08-08 19:51

老師,2000交增值稅?請問10萬發(fā)票稅率按多少開?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:55

?可以這樣注釋,但需要補(bǔ)充說明:月度目標(biāo)=年度目標(biāo)/12個(gè)月這個(gè)算法是平均值,實(shí)際業(yè)務(wù)可能有淡旺季差別,而且表格里年度目標(biāo)的具體數(shù)值還沒定下來,所以現(xiàn)在算出來的月度目標(biāo)僅供參考,等年度目標(biāo)確定后需要再調(diào)整。建議加上這句話:注:年度目標(biāo)值待定,當(dāng)前月度目標(biāo)為估算值,實(shí)際執(zhí)行需根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整。

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快賬用戶7268 追問 2025-08-08 19:58

老師,98000發(fā)票按6%開具,2000元發(fā)票也按6%開具,2000元交增值稅?那98000發(fā)票不交增值稅稅務(wù)局能干嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-08 19:59

對不起,網(wǎng)不好串了,我選 把上面那個(gè)回答下 如果按全額10萬開票,稅率一般是6%,增值稅大概要交5660元多一點(diǎn)。不過,如果符合差額計(jì)稅政策,您也可以只對那2000元手續(xù)費(fèi)部分交稅,這樣稅額會少很多。

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齊紅老師 解答 2025-08-08 20:01

?您好,不行哦,稅務(wù)局肯定不會同意。98000元是代發(fā)工資和代繳保險(xiǎn)的錢,這部分本來就不該交增值稅,要是也按6%開票交稅,就違反規(guī)定了。只有那2000元的手續(xù)費(fèi)才要交增值稅。如果98000元也交了稅,稅務(wù)局會覺得你多交了不該交的部分,這是不符合差額征稅政策的。

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