異地工程的需要預(yù)交稅款,如果不是異地的話,在所在地申報(bào)就行,如果開(kāi)始施工的話,按月申報(bào)的你收到的次月申報(bào)繳納 預(yù)收款項(xiàng)開(kāi)始施工了,按收到錢(qián)的當(dāng)月 其他的按完工進(jìn)度的
建筑服務(wù)收到預(yù)收款繳納的預(yù)繳增值稅按照什么稅率征收,和在異地預(yù)繳的增值稅計(jì)稅依據(jù)有什么不一樣
建筑勞務(wù),是按開(kāi)票的金額繳納增值稅還是按實(shí)際的工程款繳納增值稅
一般納稅人建筑工程外地預(yù)繳稅款,金額是怎么確定的,尤其是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
建筑服務(wù)行業(yè)跨地區(qū)做的工程,預(yù)繳增值稅是按合同總額繳納還是按開(kāi)發(fā)票金額繳納
建筑企業(yè)是不是簽訂合同后會(huì)先交2%的預(yù)繳增值稅?這個(gè)預(yù)繳在什么時(shí)候繳納?如果不繳納會(huì)影響什么?
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題呢?就是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)尾盤(pán)銷(xiāo)售,2024年12月預(yù)收了一部分錢(qián),但因?yàn)橛行﹩?wèn)題沒(méi)解決,就暫時(shí)沒(méi)有備案,就沒(méi)有申報(bào)增值稅,今年7月開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶(hù)還有60萬(wàn)沒(méi)付,沒(méi)付的60萬(wàn)領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢(qián)才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫(xiě)提交,還是說(shuō)只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫(xiě)提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫(xiě)。老師我想問(wèn)一下是哪種情況?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
會(huì)計(jì)憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級(jí)財(cái)管中每股收益分析法是什么
老師,我是醫(yī)療行業(yè)的會(huì)計(jì)人員,屬于事業(yè)單位。我想請(qǐng)教一下我們的醫(yī)療收入在當(dāng)月我們根據(jù)his系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)做了醫(yī)療收入,然后醫(yī)保的DRG結(jié)算可能在半年之后會(huì)有一部分是超結(jié)算的醫(yī)療收入。需要沖減我之前已經(jīng)確認(rèn)的醫(yī)療收入嗎?我們現(xiàn)在的處理方式是在 借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)保款
老師,14題怎么做,請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下,不明白含有負(fù)債的股東權(quán)益β是什么意思
你好,a公司2021年開(kāi)給b公司銷(xiāo)售專(zhuān)票,現(xiàn)在a公司想要查詢(xún)這張專(zhuān)票b公司是否已經(jīng)抵扣了,在哪里可以查詢(xún)
農(nóng)藥類(lèi)發(fā)票開(kāi)的免稅,受季度30萬(wàn)影響嗎
額,沒(méi)看懂,不是異地,稅務(wù)局來(lái)查 ,我們這邊預(yù)收了工程款,按預(yù)收工程款預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)工程我們已經(jīng)實(shí)際在做了, 而且款項(xiàng)已經(jīng)收到,無(wú)論我們開(kāi)不沒(méi)發(fā)票給甲方,也已經(jīng)發(fā)生了增值稅納稅義務(wù),要我們不止繳納預(yù)繳的部分,而是繳納收到款的所有增值稅
收到款項(xiàng)開(kāi)始施工了,就得繳納增值稅