您好,能開金融服務利息,合法的,這是真實的業(yè)務
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師你好,我們公司銷售產(chǎn)品,去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金,但是這家公司注銷了,老板又換了一家公司,今年想購買產(chǎn)品,利潤產(chǎn)品10萬,去年給了1萬,應該再給9萬,但是我們出貨10萬元,其中這1萬元要怎么處理呢?是要退回去嗎?但是公對公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對方開發(fā)票也要開10萬,但是收款9萬,這要怎么處理好呢?
老師你好我公司(建筑勞務)22年向其他公司借了300萬用來支付勞務費的,還款是330萬(本金300萬、利息30萬),,去年已經(jīng)結(jié)賬了稅務第四季度報表也申報了,30萬的利息發(fā)票是去年5月份開的老板今年才給我(當時沒有做賬),那我現(xiàn)在要怎么做賬???
老師,請問一下,我們建筑行業(yè),合同執(zhí)行一半沒法繼續(xù)執(zhí)行下去了,總共3500萬合同,已執(zhí)行2000萬,余下1500萬不能執(zhí)行了,但是去年我們已經(jīng)全部開了發(fā)票給對方,現(xiàn)對方要退回1500萬的合同,請問這該怎么操作?發(fā)票需要退回嗎?對方已抵扣,是不是要申請紅字信息表?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
營業(yè)執(zhí)照及公司沒有這項經(jīng)營許可范圍,可以嗎?
您好,可以的哦,業(yè)務真實就可以的,偶爾超出范圍也行的
可以簡易計稅嗎?
您好,不可以的,簡易計稅是要備案的