這個(gè)借銀行存款貸遞延收益。
老師好!想請(qǐng)問(wèn)一下,我們單位是國(guó)企,收到了財(cái)政撥款的車輛維修費(fèi)(車子當(dāng)時(shí)也是財(cái)政撥款買的),這個(gè)維修費(fèi)該怎么入賬?
老師想問(wèn)下,收到了中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,怎么樣做賬???顚S玫?,用于設(shè)備,是先花錢買了設(shè)備,然后這個(gè)撥款才到的, 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師,您好,我有如下幾個(gè)問(wèn)題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關(guān)村撥付的專項(xiàng)支持資金20萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關(guān)人員的工資10萬(wàn)元,應(yīng)該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個(gè)專項(xiàng)資金還有10萬(wàn),應(yīng)該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~
用專項(xiàng)款財(cái)政撥款付專家合作費(fèi) 借:管理費(fèi)用-技術(shù)合作費(fèi) 貸 應(yīng)付專項(xiàng)款 可是我銀行的錢已經(jīng)少了 應(yīng)該要做一個(gè)銀行存款的科目 專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目到底要怎么做
老師好,我想問(wèn)一下,收到服務(wù)費(fèi)不應(yīng)該是應(yīng)收賬款嘛,怎么是貸方:其他應(yīng)收款,這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說(shuō)明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開(kāi)反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒(méi)有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來(lái)不及,6月份有銷售額12萬(wàn)(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),稅管員說(shuō)下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬(wàn)?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問(wèn)一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒(méi)有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問(wèn)下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來(lái)款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來(lái)應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺(jué)得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來(lái)當(dāng)成資本成本 試著太暈了