你好,不要糾結,那個往來科目只是個過渡科目,收到款沖平就是了
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應收賬款929但是我這個寫錯了,應該是銀行存款929貸應收賬款829其他應付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
其他公司的勞務費本應該會計科目分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款,但是不小心做錯了分錄,做成了借:銀行存款,貸:應收賬款,現(xiàn)在要調賬,具體調賬會計分錄步驟應該是
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個月的分錄做錯了,做成了借:主營業(yè)務收入 貸:其他應收款,正確的分錄該是借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入。對此,我該怎么調整呢
老師您好,想咨詢下,我們有一些其他應收款收不回來了,準備做壞賬處理,但是發(fā)現(xiàn)其他應收款金額不夠,請問該怎么做會計分錄
老師好,我想問一下,收到服務費不應該是應收賬款嘛,怎么是貸方:其他應收款,這個分錄是不是做錯了
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務人嗎?如果當時未繳納稅金,代扣代繳義務人也要承擔相應的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運輸費用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個費用計入到6月份嗎?這個會計分錄應該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個公司,怎么可以同時賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個東西嗎?
老師,我想請教個關于社保的問題。就是一個朋友讓我在他上班的單位掛一個虛職,對方單位負責給我繳納社保,而我負責把收到的工資在轉給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風險啥的
差旅費票據不是由出納審核嗎,會計確認嗎,出納付款,出納是不是需要審核
老師你好,我想問一下稅務師是怎么考的?一共有多少科目?需要多長時間考完?
工資薪金和個人經營所得可以共用 6 萬嗎,比如工資用3萬,個人經驗所得用3萬
我去年計提應收賬款的1%的壞賬準備,今年那筆應收賬款全額收回了 我應該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準備的信用減值準備呢
老師,這個是實際收到了,就直接做銀行存款,貸應收賬款就好了
你好,不管什么往來科目,沖平就是了哈
好的老師
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