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老師,想問一下就是22年有36000元員工工資在22年年底賬上沒計提,但是申報個稅了,23年5月匯算清繳的時候這塊就沒調(diào)增,因為在5月之前把這塊工資發(fā)下去了,但是22年年度報表也加上了這36000的費用,22年沒法反結(jié)賬了,這樣我在23年怎么做賬呢,23年的匯算清繳有影響?

2024-05-31 08:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 08:02

你好,2022年度報表里面加上了這個36000,但是你賬上賬上的和申報的不一樣是吧。

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:03

是的,賬上沒計入就差著36000

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:04

借利潤分配,未分配利潤貸,應(yīng)付職工薪酬、工資。

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:05

做到23或者24都可以的

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:06

不能直接計入費用是吧,這是23年應(yīng)該做的?還是要是23年沒做,24年可以再做,23年5月前銀行已經(jīng)發(fā)放了,只能利潤分配未分配利潤是不

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:09

那你能做到2022年嗎?做到2022年的話,可以直接用費用。

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:09

不能做到2023年的費用,因為你已經(jīng)在2022年的時候抵扣了。

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:11

不能做到22年了,那等發(fā)放的時候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?計提分錄只能計入利潤分配未分配利潤了是?

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:18

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:19

那就跟23年或者24年匯算清繳沒關(guān)系了是不

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:20

那要是23年直接入費用了怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:20

是的對的,你做了2023年的費用需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:21

在那個科目納稅調(diào)增呢,在匯算清繳那個報表里面填寫上這塊費用呢

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:22

職工薪酬明細表,實際金額,稅收金額里面不要填寫調(diào)增 賬上不需要處理了,你調(diào)表不調(diào)賬這是。

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:23

沒太明白,您最后是什么意思

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:27

你只需要調(diào)增職工薪酬明細表,其他的不用動

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:30

在職工薪酬明細表那個欄次調(diào)整呢,這樣整體就在主表那顯示調(diào)增了一部分費用是不

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:32

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 08:41

填寫在職工薪酬那個欄次呢

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齊紅老師 解答 2024-05-31 08:46

實際金額。稅收金額不要填寫。 只填寫賬載金額。

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快賬用戶7320 追問 2024-05-31 09:23

那社保跟公積金就填寫實際1到12月份的單位扣款費用就行是不,不是跟職工薪酬一樣看稅款所屬期,要是有延遲繳費的也是按照實際1到12月扣款金額填寫在匯算清繳里面就行是不

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齊紅老師 解答 2024-05-31 09:23

你好。賬的金額是計提的,實際金額是實際支付出去的。 稅收金額是允許抵扣所得稅的,只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以抵扣的。

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齊紅老師 解答 2024-05-31 09:24

不是看你賬上1~12月份的 2023年12月份的,在次年1月份繳納,這個也算進去。

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你好,2022年度報表里面加上了這個36000,但是你賬上賬上的和申報的不一樣是吧。
2024-05-31
您好,申報是不用調(diào)整了,只是員工吃虧多交個稅,可能會申訴,
2024-05-31
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
您好,我們賬上全錯了,賬面要直線法折舊的呀,這樣才有稅會差異,要更正22年和23年折舊數(shù)據(jù)了,22年所得稅匯繳要更正申報 正確申報是這樣的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),折舊,和累計折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫 第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),折舊,和累計折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
2024-03-28
你好,什么原因需要調(diào)增?實際有沒有業(yè)務(wù)?
2024-05-27
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