您好!這個(gè)這個(gè)基數(shù),一般稅務(wù)局會(huì)給你。就是當(dāng)?shù)厣绫W畹蜋n
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中單位社保繳費(fèi)基數(shù)是按工資申報(bào)的金額填寫還是按社保繳費(fèi)的基數(shù)填寫?
#提問(wèn)#社會(huì)保險(xiǎn)單位職工年度工資申報(bào)填寫年度工資總額是按應(yīng)發(fā)工資填寫(大概每人應(yīng)發(fā)工資月平均工資4890,年度工資總額58722,還是按我們社保繳費(fèi)基數(shù)3957填寫,我現(xiàn)在怕填錯(cuò)了到時(shí)給我們單位上調(diào)社保繳費(fèi)基數(shù)。所以這邊請(qǐng)教一下您。
用人單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填每月的繳費(fèi)基數(shù)嗎?
社保費(fèi)調(diào)整申報(bào)基數(shù)是不是填寫單位年度工資收入申報(bào)承諾書
3月成立的公司,這個(gè)月要參保職工年度公司申報(bào),下載了一份承諾書還有明細(xì)表,明細(xì)表要填上年度的工資總額,我都填0嗎?今年社保繳費(fèi)基數(shù)都是按最低基數(shù)繳納的,年度工資申報(bào)的時(shí)候工資是填0還是最低基數(shù)工資?
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開(kāi)專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?