你好,你賬上紅沖無票收入再做發(fā)票的一正數(shù)一負數(shù)是0。然后在申報表里面未開具發(fā)票填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)又是一正數(shù)一負數(shù)0。
請問今年一月份稅務檢查被要求補交的稅在大廳申報的,當時企業(yè)未開具發(fā)票,申報時也沒有做未開票收入,現(xiàn)在還能開發(fā)票嗎,開了發(fā)票在申報時怎么操作
老師,你好。我們6月份補開了3月份發(fā)票的,我們申報增值稅時應該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當時沒有開具發(fā)票,增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請問我們現(xiàn)在申報增值稅時應該如何填寫呢?
我們公司有兩筆錢是在8月就收了,當時對方?jīng)]要求開票,我已經(jīng)做過無票收入報稅了,現(xiàn)在10月又要開票,我要怎么調整一下賬目?需要重新申報3季度的增值稅嗎?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
這個無票收入是在今年的第1季度發(fā)生,4月份時公司轉為一般納稅人了
那你給他開的發(fā)票開的多少的?
開的發(fā)票大概在100萬左右
你好,你給他開的是13%的嗎
現(xiàn)在轉了一般納稅人,應該開不了3%的吧
可以的,提前跟你稅務局那邊說一下的 你開了13%的那,你去看一下13%的未開具發(fā)票能填寫之前的負數(shù)申報了吧。不行的話,就找你稅務局。你填寫的時候之前的發(fā)票的稅額還是填寫到稅額,然后金額你把它倒擠出來,發(fā)票的稅額除以13%,填寫在銷售額里面。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。