你好,如果是被查的話,先按無票申報了補交稅金。
請問今年一月份稅務檢查被要求補交的稅在大廳申報的,當時企業(yè)未開具發(fā)票,申報時也沒有做未開票收入,現(xiàn)在還能開發(fā)票嗎,開了發(fā)票在申報時怎么操作
1月份賬上有做未開票收入820,但是當時忘記申報了,可以在這個月未開具發(fā)票的收入一欄補820嗎
請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別 還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月
請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別 還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月
請問22年度發(fā)出商品未開票報了未開發(fā)票收入和沒報收入的差別 還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,報在當月那稅負怎么辦還有稅務部門以后查賬怎么知道這是補以前月
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億,當時今年不確定有沒有1個多億的收入,是不是就會導致今年公司負收入啊,稅務會不會認可啊,紅沖的話能不能申請退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費普票也可以抵扣進項稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會計離職了,兼職會計,1~4月的賬都沒做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費用和工資都補計提么?收入直接做到四月?
合作社開土地租賃費2萬給別的公司,需要交哪些稅,會不會影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問一下,匯算清繳補繳的所得稅z在匯繳的財務報表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認收入再按服務期確認增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實地核查都核查什么?
老師,工商年報上的納稅總額,是稅務局查到稅收證明這個金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費附加后填寫嗎?
稅金先扣了,問題是開發(fā)票問題,還有要是開了發(fā)票,申報時稅應怎么沖,要不然又要交稅了呀
你好,你這樣說你本身是存在一定風險的,數(shù)據(jù)不插上你不開票,查到賬你就開票。補繳的時候按無票收入處理。實際開發(fā)票時確認有效收入,沖減無票收入。