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Q

老師早上好,沖減去年管理費(fèi)用 需要做以前年度損益調(diào)整嗎?如何做分錄?

2024-05-30 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 09:29

您好!是的,就是這樣。 具體的分錄,要看具體的業(yè)務(wù)

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快賬用戶7091 追問 2024-05-30 09:30

公司租了辦公用車, 年底做了計(jì)提,后來發(fā)現(xiàn)有一輛車不租了

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:34

你好!這個(gè)你借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7091 追問 2024-05-30 09:35

之前計(jì)提的分錄是不是不需要做紅沖處理了?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:46

你好!這個(gè)不用了,因?yàn)檫@樣就算是紅沖了

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快賬用戶7091 追問 2024-05-30 09:46

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:50

您好!不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
您好!是的,就是這樣。 具體的分錄,要看具體的業(yè)務(wù)
2024-05-30
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-02-05
你好,具體是什么原因?qū)е滦枰獩_回一部分以前年度損益調(diào)整呢??
2022-04-01
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-31
你好,你這筆分錄不正確。 你是要在2021年沖2020年多做的那筆管理費(fèi)用嗎? 你那筆管理費(fèi)用是用作什么用途?
2021-01-24
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